一般納稅人6% 小規(guī)模的專票,3% 普通發(fā)票免稅

老師,電梯檢測(cè)和要睡檢測(cè)的稅率是多少?
我們這邊是做消防檢測(cè)方面的公司,現(xiàn)在可以開勞務(wù)發(fā)票?然后多少稅點(diǎn)?
老師,公司是做檢測(cè)的,檢測(cè)了消防,開檢測(cè)費(fèi)是多少個(gè)點(diǎn)的稅率
請(qǐng)問下,一般納稅人消防檢測(cè)費(fèi)的稅率是多少?稅收代碼是多少?
老師 請(qǐng)教一下,情況是這樣,我們公司請(qǐng)了消防檢測(cè)公司來做消防設(shè)施維修,消防檢測(cè)公司給我們開的發(fā)票是到稅務(wù)代開的消防設(shè)備維修發(fā)票,合同蓋的是消防檢測(cè)公司的公章,消防維修費(fèi)可以轉(zhuǎn)給個(gè)人嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表原值等于累計(jì)折舊。注銷時(shí),還能繼續(xù)使用,變賣給普通人,不開發(fā)票。分錄怎么樣?才能把資產(chǎn)負(fù)債表得固定資產(chǎn)原值與累計(jì)折舊清零?
是個(gè)貿(mào)易又加工螢石粉的企業(yè),10月份開進(jìn)來一張進(jìn)項(xiàng)螢石粉說是貿(mào)易性質(zhì),然后又是這家公司給開出去說是加工后的螢石粉,這種有沒有風(fēng)險(xiǎn)?
老師 勾臂垃圾箱開票時(shí) 稅收分類編碼是什么呢? 鐵的
老師,工資多發(fā)了1塊錢,工資表做錯(cuò)了,大額扣的是22,我給按21扣的,導(dǎo)致工資多發(fā)了1塊錢這種情況咋辦啊
一般納稅人申報(bào)增值稅,一般申報(bào)順序是,先填所有附表再填主表嗎?減免的是最后填嗎
老師,您好!如:上一年的銀行余額是100元,請(qǐng)問做銀行存款明細(xì)賬時(shí),摘要:期初余額,借方:100,方向是借方,余額:100,這樣寫對(duì)不對(duì)?
股東陸續(xù)轉(zhuǎn)入的款,用于經(jīng)營,可以計(jì)入資本公積嗎?投入的超注冊(cè)資金20萬
維修改造開發(fā)票屬建筑服務(wù)一修繕服務(wù),還是勞務(wù)大類
你好,請(qǐng)問促銷費(fèi)有限額嗎?
老師,公司股權(quán)變更,要交哪些稅


我還以為是9個(gè)點(diǎn)
檢測(cè)服務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù)的不是9%。
進(jìn)項(xiàng)是不是可以加計(jì)扣除
我們有一臺(tái)固定資產(chǎn),有進(jìn)項(xiàng)
加計(jì)抵扣
是的,可以享受這個(gè)政策的。
怎么用呀,我們是新開的公司,例如固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:20萬,現(xiàn)在銷項(xiàng)稅額是8萬,那么加計(jì)抵扣是,20*1.1=22萬,這樣算嗎
你好,20乘以10%,這個(gè)就是加計(jì)扣除的金額。
作賬怎么處理,報(bào)稅又在哪里填
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 貸營業(yè)外收入 需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 申報(bào)的數(shù)在附表四一般項(xiàng)目加計(jì)扣除本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫。
在附表四,加扣20萬*10%,全額填,還是安抵扣比例來填
進(jìn)項(xiàng)的稅額乘以12%全額抵扣的,全額填寫進(jìn)去。
剛才10%不是12%,剛才打錯(cuò)了。
不管什么發(fā)票,都是可以加計(jì)扣除的
好,只要允許抵扣增值稅的都可以。
好的,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。