同學你好 可以退稅 2.可以申請,但是最好不要

從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對方開具的免稅增值稅普通發(fā)票,我們可以抵扣多少?
購進農(nóng)產(chǎn)品,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和9%的扣除率計算進項稅額,如用于生產(chǎn)銷售或委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和10%的扣除率計算的進項稅額。 請問這句話是什么意思?
企業(yè)購進農(nóng)產(chǎn)品,除取得增值稅專用發(fā)票或者海關(guān)進口增值稅專用繳款書外,如用于生產(chǎn)稅率為9%的農(nóng)產(chǎn)品,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和9%的扣除率計算的進項稅額;如用于生產(chǎn)稅率為13%的農(nóng)產(chǎn)品,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和10%的扣除率計算的進項稅額。 老師 咋理解?
一般納稅人向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者-個體戶收購免稅農(nóng)產(chǎn)品,可以開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票嗎?政策依據(jù)在哪里
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,20218月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,取得農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的賣價為30萬元,該批農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)稅率為13%的貨物,計算向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進的免稅農(nóng)產(chǎn)品,應抵扣的進項稅額是多少?
您好,辦理出口退稅。貨款未收齊,可以先辦理退稅的嗎
我公司融資租賃售后回租型企業(yè),給客戶放款202900元,客戶每月支付我公司租金7959.28元(第一月本金3902.97,利息4056.36元),為給客戶放款,我司該筆資金成本是每月需要支付其他公司利息費用的,假設(shè)這個月需要支付利息1910.22元,那么我們需要繳納增值稅是(4056.36-1910.22)/1.01??0.01么,不考慮免稅的情況下。上面收到利息確認收入,和支付利息,確認費用分錄分別怎么寫
老師,請問一下固定資產(chǎn)賬面價值在什么情況下會出現(xiàn)負數(shù),除了折舊折多了,還有什么原因
公司賣豬肉的, 賣出去的豬肉因為變質(zhì)所以退回,銷售退回,客戶對我們罰款,如何做分錄
老師好,開票的時候,技術(shù)服務(wù)費,信息系統(tǒng)服務(wù)和軟件開發(fā)服務(wù),同一家公司,有的時候開混了,會有啥問題么
老師:廣告服務(wù)*廣告發(fā)布費 屬于宣傳費嗎 這個作為成本是不是只能按照全年收入的15%占比作為成本
稅務(wù)電話過來補稅金,應申報不含稅收入1653396.91元,銷項稅額214941.6元。當期申報不含稅收入1295222.99元,銷項稅額157701.58元,應補收入358173.92元,銷項稅額是358173.92*0.13=46562.61元?
請問老師員工只交社保不交醫(yī)保這個可以嗎?有強制交醫(yī)保嗎?
兩個公司之間可以相互借款嗎
請問下公司是自然人獨資企業(yè),法人代表都是同一人,沒有員工,能不能用法人代表申報個稅
第一個怎么退
同學你好 1. 如果從事農(nóng)產(chǎn)品粗加工出口,即收購后加工再出口,屬于自產(chǎn)產(chǎn)品,是可以享受出口退稅的; 2. 如果出口企業(yè)直接收購農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品,出口退稅環(huán)節(jié)是不能退的