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Q

請問老師,比如公司購買的筆記本電腦贈送客戶,購買筆記本開給我司的是專票,那么緊張是不能抵扣的,還需要視同銷售繳納增值稅嗎?

2022-12-06 08:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-06 08:56

同學(xué),可以抵扣增值稅 需要視同銷售

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快賬用戶8592 追問 2022-12-06 09:08

老師,如果我不視同銷售,進項稅金不抵扣可以嗎?符合稅法規(guī)定嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-06 09:09

不視同銷售,進項稅金不抵

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快賬用戶8592 追問 2022-12-06 09:10

不視同銷售,不抵進項,可以這樣操作?

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齊紅老師 解答 2022-12-06 09:11

同學(xué),這個正確就是要視同銷售

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快賬用戶8592 追問 2022-12-06 09:17

老師,外購產(chǎn)品如果用于內(nèi)部員工福利,進項不能抵;外購產(chǎn)品如果對外贈送視同銷售;自產(chǎn)產(chǎn)品用于員工福利或者對外贈送都需要視同銷售是嗎?這幾種情況對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-06 09:26

對的,同學(xué),你的理解是正確的

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同學(xué),可以抵扣增值稅 需要視同銷售
2022-12-06
你好; 對的;買來貨物送客戶;視同銷售的;? 2.? 要的??
2023-05-31
你好,外購用于贈送需要視同銷售繳納增值稅的
2022-03-22
你好是的,你是需要視同銷售做未開票收入。 借,庫存商品,應(yīng)交稅應(yīng)交增值稅進項稅額。貸銀行存款。 然后再借銷售費用,貸,主營業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅額。
2024-12-24
您好,視同銷售,先抵扣后再做銷項稅
2022-07-14
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