你好,學員,稍等一下的
主營業(yè)務收入審計案例分析例題:1、A注冊會計師在審查某公司銷售業(yè)務時,發(fā)現(xiàn)該公司于2019年12月委托甲公司銷售本公司丙產(chǎn)品100件,每件丙產(chǎn)品生產(chǎn)成本600元,每件售價1000元。注冊會計師在審查該公司產(chǎn)品銷售收入、產(chǎn)品銷售成本時,發(fā)現(xiàn)該公司于2019年12月將委托代銷的丙產(chǎn)品100件確認為銷售收入,并同時結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售成本。(不考慮相關(guān)稅費)要求1:指出該公司在銷售業(yè)務處理中存在的問題,并提出審計意見。要求2:1、寫出企業(yè)在2019年12月編制的會計分錄。2、學有余力的同學可以嘗試著編一下調(diào)整分錄。
主營業(yè)務收入審計案例分析例題:1、A注冊會計師在審查某公司銷售業(yè)務時,發(fā)現(xiàn)該公司于2019年12月委托甲公司銷售本公司丙產(chǎn)品100件,每件丙產(chǎn)品生產(chǎn)成本600元,每件售價1000元。注冊會計師在審查該公司產(chǎn)品銷售收入、產(chǎn)品銷售成本時,發(fā)現(xiàn)該公司于2019年12月將委托代銷的丙產(chǎn)品100件確認為銷售收入,并同時結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售成本。(不考慮相關(guān)稅費)要求1:指出該公司在銷售業(yè)務處理中存在的問題,并提出審計意見。要求2:1、寫出企業(yè)在2019年12月編制的會計分錄。2、學有余力的同學可以嘗試著編一下調(diào)整分錄。
主營業(yè)務收入審計案例分析例題:1、A注冊會計師在審查某公司銷售業(yè)務時,發(fā)現(xiàn)該公司于2019年12月委托甲公司銷售本公司丙產(chǎn)品100件,每件丙產(chǎn)品生產(chǎn)成本600元,每件售價1000元。注冊會計師在審查該公司產(chǎn)品銷售收入、產(chǎn)品銷售成本時,發(fā)現(xiàn)該公司于2019年12月將委托代銷的丙產(chǎn)品100件確認為銷售收入,并同時結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售成本。(不考慮相關(guān)稅費)要求1:指出該公司在銷售業(yè)務處理中存在的問題,并提出審計意見。要求2:1、寫出企業(yè)在2019年12月編制的會計分錄。2、學有余力的同學可以嘗試著編一下調(diào)整分錄。
、審計人員在審查某企業(yè)銷售業(yè)務時發(fā)現(xiàn):該企業(yè)于2016年11月向大鵬公司采用分期收款方式銷售甲產(chǎn)品1000件,每件甲產(chǎn)品生產(chǎn)成本80元,每件售價100元。雙方約定,2016年11月大鵬公司收到貨物時先付款40%,在以后三個月內(nèi)再各付貨款的20%。但審計人員在審查該企業(yè)“產(chǎn)品銷售收入”、“產(chǎn)品銷售成本”等帳戶時,發(fā)現(xiàn)該企業(yè)于己于2016年11月銷售給大鵬公司的1000件甲產(chǎn)品全部確認為銷售收入,并同時結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售成本。要求:指出該企業(yè)在銷售業(yè)務的處理中存在的問題,提出審計意見。
主營業(yè)務收入審計案例分析例題:1、A注冊會計師在審查某公司銷售業(yè)務時,發(fā)現(xiàn)該公司于2019年12月委托甲公司銷售本公司丙產(chǎn)品100件,每件丙產(chǎn)品生產(chǎn)成本600元,每件售價1000元。注冊會計師在審查該公司產(chǎn)品銷售收入、產(chǎn)品銷售成本時,發(fā)現(xiàn)該公司于2019年12月將委托代銷的丙產(chǎn)品100件確認為銷售收入,并同時結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售成本。(不考慮相關(guān)稅費)要求1:指出該公司在銷售業(yè)務處理中存在的問題,并提出審計意見。要求2:1、寫出企業(yè)在2019年12月編制的會計分錄。2、學有余力的同學可以嘗試著編一下調(diào)整分錄。
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,