你好 這個是不需要作廢的阿
查全年開票金額,勾選發(fā)票狀態(tài)是不是只需要勾選正數(shù)正常,和負數(shù)正常就可以啦?不需要勾選發(fā)票作廢吧?
老師,全電發(fā)票開錯了一張,想作廢但是只能紅沖,那么正數(shù)票和負數(shù)票需要給對方嗎?還是對方可以自動在稅務賬戶中查到這一正一負的發(fā)票?這一正一負的作廢票不需要做賬吧?
老師,出口轉內(nèi)銷,1,進貨憑證信息回退申請,進行正常的抵扣勾選!2,申報更正,選擇最近一期點更正申報(任何時間都可以改)3,增值稅減免申報表-出口免稅填去年的負數(shù)收入.4,進項稅額明細按正常的抵扣勾選數(shù),這個要在哪期里面確認勾選?(還是任何時間勾選),5,本期銷售情況明細,未開具發(fā)票里面填去年確認的收入額!
老師您好,請問當月11月的進項發(fā)票未全部認證勾選,請問未勾選的可以正在入賬嗎?如果正常入賬有影響嗎?因是出口退稅公司,進項稅額放下個月認證勾選,本月進項稅額需要做處理嗎?
老師,一般納稅人經(jīng)常開普票,然后發(fā)票業(yè)務里面顯示抵扣憑證2 增值稅稅額0,當期可勾選增值稅金額是150000元,我打開后是普票勾選,然后我就勾選了,老師為啥普票也需要勾選呢!不勾選和勾選有什么區(qū)別呢
我公司轉貨款給個人的分錄
醫(yī)美行業(yè)的賬需要注意什么?還有它的成本是什么?具體行業(yè)規(guī)劃時應該怎么做?還有就是稅務申報,假如不開票的話,靠平臺和線下店他不開票收入的話 收入應該怎么申報?
老師晚上好,請問一下我們公司200萬實體工程,跟開發(fā)商的分包甲公司簽了合同蓋了章,發(fā)票也開了。后面總包開發(fā)商說甲公司付不了款,又重新讓我們用總包開發(fā)商的乙公司簽合同開票。 這樣就造成了應收賬款多了200萬,這個賬怎么平
我們是代理,客戶在美團或者飛豬下單,我們再去根據(jù)客戶下單去下單相應的酒店,然后掙的是中間的差價,那進項稅不用抵扣勾選嗎?這種情況全額繳稅嗎我們開票大多都是普票
老師,您好,向您請教一個問題。我有一個代賬的商業(yè)管理公司,他是一個二房東,他把房子租過來以后,就轉租給其他租客。假如現(xiàn)在我在電子稅務局里面,點擊藍字發(fā)票開具,這個功能開出普票后,房產(chǎn)稅,印花稅,城鎮(zhèn)土地建設稅,我怎么申報繳納呢?是電子發(fā)票開出來以后,系統(tǒng)自動跳出來,還是必須我親自填寫相關功能區(qū),自己另行 操作申報繳納?謝謝
335原則里面的人數(shù)要求,是不是可以把退休年齡以上的人員踢出掉啊
老師,我今天對了一天Erp系統(tǒng)跟抖店后臺數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)對不上,我直接拿erp數(shù)據(jù)做成本可以嗎,這樣節(jié)省很多時間了
老師請問,B公司是A公司的子公司,現(xiàn)在A公司要對B公司要完成實收資本實繳(B公司注冊資金100萬),B公司賬面有100萬,A公司賬面也有100萬。請問這個資金怎么調(diào)撥好呢?
我們充值了抖音平臺的預付卡,他們開給我們了不征稅的普通發(fā)票,我現(xiàn)在是不是這樣寫分錄:借:預付賬款——抖音充值卡5000,貸:銀行存款5000,后面我要入成本,我需要收集哪些資料來沖銷預付賬款呢
老師,只要是旅游業(yè)就可以差額征稅嗎,還是說看具體業(yè)務?
選了正常發(fā)票就不需要勾選作廢發(fā)票是嗎?負數(shù)正常發(fā)票這個是需要勾選的吧?
這個不需要勾選的,你申報之后就不可以作廢的