你好,算稅負(fù)的時(shí)候 ,是用應(yīng)納稅額/不含稅收入
老師,問一下,稅負(fù)率是以優(yōu)惠后的實(shí)際已交稅額除以不含稅收入計(jì)算的還是以優(yōu)惠前的應(yīng)納稅所得額除以不含稅收入計(jì)算的?
你好,老師! 增值稅稅負(fù)率計(jì)算公式=實(shí)際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100%。某時(shí)期增值稅“稅負(fù)率”=當(dāng)期的“應(yīng)納稅額”÷當(dāng)期的“應(yīng)稅銷售額”。本月沒有上期留抵稅額,稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅銷售收入。 我的問題是:這個(gè)不含稅銷售收入,是不是包含主營業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入,但是不包含營業(yè)外收入,投資收益,公允價(jià)值變動(dòng)收益等! 這樣理解對(duì)嗎?
老師,稅負(fù)率=納稅金額/收入*100%,這里面納稅收入是含稅還是不含稅,還有收入是含稅還是不含稅
生產(chǎn)機(jī)械行業(yè)一般納稅人的稅負(fù)率請(qǐng)問要控制在多少呢?在計(jì)算稅負(fù)率的時(shí)候用應(yīng)納增值稅額除以銷售收入,這個(gè)是含稅的銷售收入還是不含稅呢?
算稅負(fù)的時(shí)候 是用應(yīng)納稅額/不含稅收入 算 還是用實(shí)際繳納稅額/不含稅收入
老師,一個(gè)商貿(mào)公司是不是可以投資一個(gè)餐飲管理有限公司啊?
老師,我們跟客戶簽訂了采購合同,但是因?yàn)榭蛻粼?,我們?shí)際發(fā)貨與合同不符,客戶打款是按實(shí)際發(fā)貨金額打款,當(dāng)時(shí)發(fā)票是按合同金額開具的,這樣我們應(yīng)該怎么處理比較合適
老師,現(xiàn)在公司注銷, 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務(wù)。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷戶轉(zhuǎn)到哪里。 4、銷戶的時(shí)候,賬面有什么要注意的。
老師,現(xiàn)在公司注銷, 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務(wù)。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷戶轉(zhuǎn)到哪里。 4、銷戶的時(shí)候,賬面有什么要注意的。
老師好,社保滯納金計(jì)入什么科目?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有一筆會(huì)計(jì)分錄錯(cuò)了,應(yīng)該借記應(yīng)收賬款-B,實(shí)際寫成了應(yīng)收賬款-A,現(xiàn)在怎么做處理
老師,我們是一般納稅人,銷售免稅鮮活蛋肉,供應(yīng)商把免稅發(fā)票開成了1%的普票,影不影響享受免稅政策,所得稅能正??鄢龁幔?/p>
每筆支出都有手續(xù)費(fèi),但是銀行給我開票的時(shí)候是開在一起的,這個(gè)發(fā)票我應(yīng)該附在哪個(gè)憑證后面啊,還是支出的時(shí)候不做手續(xù)費(fèi),銀行發(fā)票來了再做。怎么做比較好
老師您好,我是糧油公司新入職會(huì)計(jì),我不太會(huì)開發(fā)票,不理解發(fā)票和銷售之間的這個(gè)邏輯 假如我公司賣給客戶10袋面粉,每袋79,那一共應(yīng)收是790,開發(fā)票的時(shí)候不管是專票還是普票都需要把含稅打開嗎?然后含稅金額輸入790,開發(fā)票出來以后稅自動(dòng)就會(huì)算好,價(jià)稅合計(jì)一共是790對(duì)嗎?
老師 經(jīng)營杠桿系數(shù)為什么等于邊際貢獻(xiàn)除以息稅前利潤?
實(shí)際繳納稅額=應(yīng)納稅額-應(yīng)納稅額減征額 算稅負(fù)的應(yīng)納稅額 是含這個(gè)應(yīng)納稅減征額的對(duì)吧 我們這個(gè)月有個(gè)減征 然后算的是用實(shí)際的繳納稅額算的 說我們稅負(fù)少了
你好,有個(gè)減征的稅額,分子就需要減去這個(gè)金額的?
是分子還是分母,分子是不含稅收入,
你好,有個(gè)減征的稅額,分子就需要減去這個(gè)金額的? 分母才是不含稅收入?
,如果分只減去這個(gè)減增額的話,那當(dāng)月的稅負(fù)會(huì)不就不會(huì)降低嗎?是,比如說我們現(xiàn)在是三個(gè)點(diǎn),然后如果這個(gè)月有一個(gè)減增額,它稅負(fù)降低了,那年度整個(gè)的一個(gè)應(yīng)繳稅費(fèi),它會(huì)不會(huì)讓我們把這個(gè)金額給補(bǔ)上來?
你好,稅負(fù)率=應(yīng)納稅額/不含稅收入 這個(gè)是整體的收入和稅額,而不是?只減去這個(gè)減增額啊
就是分子分母都要減是嗎
你好,是分子減去免征的稅款金額,分母不變
這個(gè)有點(diǎn)不是很明白,就我也知道,這個(gè)稅負(fù),等于應(yīng)納稅額減去不含稅收入,現(xiàn)在分子減少了,那我們整個(gè)的稅負(fù)不會(huì)降低嗎?降低的話,那國家這邊會(huì)不會(huì)讓我們?nèi)パa(bǔ),按照這個(gè)整年的應(yīng)納不含稅收入按乘以那個(gè)稅負(fù),那分子的應(yīng)納稅額不還是要補(bǔ)交嗎?需不需要補(bǔ)的?現(xiàn)在我們疑惑的就是疑在這個(gè)點(diǎn)上有點(diǎn)疑惑。
你好,稅負(fù)率=應(yīng)納稅額/不含稅收入 應(yīng)納稅額需要減去免征的稅款,分母沒有變動(dòng)啊?
這樣稅負(fù)不會(huì)降低嗎?
你好,減征了稅款,當(dāng)然就會(huì)降低整體稅負(fù)率啊
·是呀,現(xiàn)在的疑問是,稅負(fù)降低了,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)讓我們按定額的稅負(fù)去算全年的應(yīng)納稅額,然后讓我們補(bǔ)繳。
你好,可能會(huì)這樣,但是? 不是必然會(huì)補(bǔ)稅。