你好; 借管理費(fèi)用- 殘保金 貸銀行存款? ?
你好老師!請(qǐng)問計(jì)提殘疾人保障基金怎么做分錄
你好,老師殘保金會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師好,公司交的殘保金怎么做會(huì)計(jì)分錄呀
老師你好,請(qǐng)問殘疾人保證金的會(huì)計(jì)分錄怎么做。
你好,補(bǔ)交殘保金怎么做會(huì)計(jì)分錄
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
老師:補(bǔ)需要做計(jì)提?
你好;? ? ?你好久的殘保金的; 跨年了沒有; 你啥準(zhǔn)則??
今年交去年的呀
你好;? 那你21年計(jì)提 : 借管理費(fèi)用-殘保金貸其他應(yīng)付款 ; 22年做 :借其他應(yīng)付款貸銀行存款? ?
這個(gè)是繳納單子
稅款所屬期是2022年1至12月
你好; 是 的; 是年報(bào)哈;? 你21年12月末可以計(jì)提的? ?
21年沒有做計(jì)提,我直接做費(fèi)用了
?你好;? ?因?yàn)檫@個(gè)費(fèi)用是21年的; 你直接在22年來做 ;那么就有以前年度損益調(diào)整的?
越來越復(fù)雜,是21的數(shù)據(jù),但是稅款所屬期是2022年的呀
你好;? ? ? 是22年來申報(bào)21年而已 ;但是費(fèi)用是21年的哈; 權(quán)責(zé)發(fā)生制? 是你21年 來做賬的?