你好,應(yīng)繳納的銷售稅額,是增值稅的計(jì)算,還是消費(fèi)稅的計(jì)算??

某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額20萬(wàn)元,增值稅稅額3.2萬(wàn)元;6月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額6.96萬(wàn)元。計(jì)算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的銷售稅額。(高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率15%。)
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額20萬(wàn)元,增值稅稅額3.2萬(wàn)元;6月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額6.96萬(wàn)計(jì)算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的銷售稅額。(高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率15%。)
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額20萬(wàn)元,增值稅稅額3.2萬(wàn)元;6月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額6.96萬(wàn)元。計(jì)算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的銷售稅額。(高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率15%。
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額20萬(wàn)元,增值稅稅額3.2萬(wàn)元;6月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額6.96萬(wàn)元計(jì)算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的銷售稅額。(高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率15%。麻煩是計(jì)算應(yīng)繳納銷售稅額,謝謝完整計(jì)算過(guò)程。
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額20萬(wàn)元,增值稅稅額3.2萬(wàn)元;6月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額6.96萬(wàn)元。計(jì)算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的銷售稅額。(高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率15%。)嗯,是增值稅的計(jì)算有完整的。計(jì)算過(guò)程,謝謝。
你好老師,在學(xué)習(xí)實(shí)操的時(shí)候,老師講到增值稅申報(bào)時(shí)填寫(xiě)的金額是利潤(rùn)表首行的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的數(shù)據(jù),也就是說(shuō),營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產(chǎn)企業(yè),前期投入的建的廠房的錢(qián)都是老板用自己賬戶打進(jìn)對(duì)方賬戶個(gè)人卡里,對(duì)方開(kāi)票需要加點(diǎn),廠房已經(jīng)建成幾個(gè)月,已投入使用幾個(gè)月,幾百萬(wàn)的廠房,請(qǐng)問(wèn)給補(bǔ)入到賬里嗎?有什么注意事項(xiàng)?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個(gè)體戶做跨境電商的,在TikTok平臺(tái),賣給國(guó)外,要不要交增值稅
費(fèi)用發(fā)票開(kāi)了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈(zèng)者捐贈(zèng)助學(xué)金,這個(gè)助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時(shí)候選擇了業(yè)務(wù)活動(dòng),捐贈(zèng)支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候收入捐贈(zèng)都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),這個(gè)是不是不對(duì)
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開(kāi)2萬(wàn)的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?

