你好,屬于簡易計稅時候的不可以抵扣, 屬于現(xiàn)在的 現(xiàn)在按13繳稅 可以抵扣

老師,你好!我想問下去年五月份購買的機械設備收到專票,由于是簡易計稅,也沒有做任何處理,請問下如果之后不是簡易計稅,是一般稅率的話,要怎樣處理?進項發(fā)票是不是能抵扣稅費,還需不需要認證?具體怎樣做請教一下
老師,您好,我家是糧食企業(yè),一般納稅人,收糧的進項稅計入了應交稅費-應交增值稅-銷項稅額-其他稅票,取得的專票需要認證抵扣的計入其他應收款-待抵扣進項稅,認證多少再轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅-銷項稅額-防偽稅票,1月我家的收糧的進項稅就大于銷項稅了,領導說需要交增值稅,用收糧的進項稅抵扣,我現(xiàn)在不知道收糧的進項稅我要抵扣的那部分怎么在賬里體現(xiàn),麻煩老師指導一下,謝謝
老師,請問下企業(yè)在變成一般納稅人之前也就是小規(guī)模納稅人的時候收到的增值稅專用發(fā)票,在企業(yè)變成一般納稅人時候被會計認證抵扣了,現(xiàn)在稅局要求補繳這部分已抵扣的稅款,這種怎么做賬
老師您好 請問補繳的海關進口增值稅 屬于一般納稅人簡易計稅期間的 現(xiàn)在能不能抵扣認證 如果抵扣認證了后面稅務局會怎么樣 謝謝
老師您好 請問補繳的海關進口增值稅 屬于一般納稅人簡易計稅期間的 現(xiàn)在能不能抵扣認證 如果抵扣認證了后面稅務局會怎么樣 謝謝
公司把車賣了,如果價格低于市場價格,是否按照市場參考價格來繳稅。
老師,你好,對方給我們開的發(fā)票我們已經(jīng)抵扣認證了,后面發(fā)現(xiàn)開錯了,又給沖紅重新開,那我這個月認證時,這個發(fā)票又顯示著呢,我這邊改不改認證,這個后面怎么操作
老師,我們是充電公司,我預收充電費做的憑證是:借:銀行存款,貸:應收帳款;退預收電費是直接做紅字沖剩余電費,還是做成:借:應收賬款,貸:銀行存款好呢?
請問老師,會計人員繼續(xù)教育的費用能抵扣個稅嗎?
老師好,l,公司有4名員工是通過人力資源公司發(fā)工資,我們把錢打給人力資源公司。請問這個能做會計科目,借管理費用 貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬 貸銀行存款嗎?2,如果可以的話,公司沒有給他報個稅,那么在企業(yè)所得稅預繳申報表上實發(fā)應付職工薪酬借方,那就和個稅申報比對不匹配了。請問可以嗎?
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減(已抵減)上個月賬上做多了,紅沖到了下個月,余額在借方,借方余額可以轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減(待抵減)嗎
老師,客戶回款的時候,把零頭60給抹掉了,之前發(fā)票已經(jīng)開了,導致金額不一致,怎么處理比較好?
11月開具的進項發(fā)票在11報10月增值稅的時候可以勾選抵消嗎?如果能抵消,請問賬怎么做呢
生產(chǎn)企業(yè)erp系統(tǒng)產(chǎn)品單價 怎么維護,每個月成本都不一樣
老師,公司要搬辦公室了,這幾年經(jīng)濟不景氣,老板的房子拿給公司用,免費使用的,那么老板需要房產(chǎn)稅或者是什么稅嗎?
老師 有沒有文件什么的 我從網(wǎng)上也沒搜到 我想發(fā)給俺老板看看
這個沒有的,也是專管員跟我講的
老師您回復問題 會計學堂給您們錢嗎
這個就不能回復了,已經(jīng)超過我的權限了
嗯嗯 好的好的
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