同學(xué)你好 對的 1.按照付的人民幣%2B關(guān)稅 計入?yún)R兌損益
1. 18日,接受境外單位提供的一項產(chǎn)品設(shè)計服務(wù),服務(wù)價稅合計總額1060萬,按合同約定由本公司代扣代繳服務(wù)費,服務(wù)全部完成,款項已支付。 2. 進口一臺檢測設(shè)備,買價金額折合人民幣2000000元,運抵我國境內(nèi)輸入地點起卸前發(fā)生的運費保險費合計5000元,關(guān)稅稅率0%,已取得海關(guān)專用交款書。價款和稅款都已支付。 3.購入一批禮品用于交際應(yīng)酬,取得的增值稅專用發(fā)票注明買價金額20000元,稅額2600元,已用已用銀行存款支付,禮品已經(jīng)贈送。 4. 購入的共用設(shè)備一臺,買價金額10萬,增值稅額1.3萬,增值稅進項稅額如何處理? 做出會計處理
,我們公司是委托貨代進口商品,發(fā)票做的雙抬頭,我們根據(jù)海關(guān)進口繳款書入賬,但繳款書上的完稅金額跟我們匯出去的有差額,請問是直接按匯出去的人民幣金額入成本還是按海關(guān)的完稅金額入成本,把差額計入?yún)R兌損益?
請問,海關(guān)進口增值稅專用繳款書上的完稅價格,已經(jīng)是包含了關(guān)稅后的金額,那么我們做存貨成本時,是直接用海關(guān)進口增值稅專用繳款書上的完稅價格入賬就可以了,還是還要重復(fù)加上海關(guān)進口關(guān)稅專用繳款書上的關(guān)稅??
屬于外貿(mào)公司,出口業(yè)務(wù)性質(zhì)(免退稅),請問下張老師這種類型業(yè)務(wù)的情況應(yīng)該怎么處理哦, 國外要的一批商品,,找的一家供貨商負責(zé)直接出口商品,單獨和國外結(jié)算貨款, 運費貨代這塊,我們找,我們負責(zé)在國內(nèi)聯(lián)系貨代公司,我們公司代墊海運費這些貨代費用,貨代公司開普票給我們(發(fā)票是免稅的,抬頭是我們公司的名稱), 收匯運費的時候我們會多收一點,比如一筆貨代費用了100元,我們也代墊了100元,后面國外給我們支付了150元。我們應(yīng)該交哪些稅金,我們這邊是做無票收入嘛,按差額50元繳稅還是按150元全額繳稅
老師,我們是進口產(chǎn)品,合同簽了外商發(fā)貨,我們開證行收到單據(jù)后會安排付95%的貨款(我們做的是鉻礦,付95%的貨款是根據(jù)外商的檢測報告來計算,外商也開了臨時形式發(fā)票,),我們是直接購匯付給外商,沒開美元賬戶,這比預(yù)付款我怎么做分錄。到港后報關(guān),報關(guān)是根據(jù)外商的檢測報告上的含量,數(shù)量,單價來報關(guān),報關(guān)后我們繳納進口增值稅和進口保證金。然后進行國檢,我們和外商是根據(jù)國檢來進行最終結(jié)算,然后購匯付款。這時實際最終結(jié)算的含量,數(shù)量,單位單價都不一樣和開的臨時發(fā)票和報關(guān)單上的數(shù)量金額都不一樣,當(dāng)然外商會跟據(jù)我們的最終結(jié)算再開一張最終的形式發(fā)票。這票進口合同就算完成。從開始到結(jié)束我應(yīng)該怎么做分錄。謝謝!
預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)和普通復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)的關(guān)系式是?普通年金現(xiàn)值系數(shù)和普通復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)的關(guān)系是?
老師你好,我們是一般納稅人,我們開票有稅點的,開專票和開普票有什么區(qū)別嗎,就銷項票而言
這題CD怎么理解?C我算出來是2.5啊,為什么是22.5?D從來沒見過
你好,請問企業(yè)原來A股東認繳500,B股東認繳550,如果企業(yè)減資股東占比有變化嗎?減資在稅務(wù)上有什么注意事項嗎?認繳,無實繳的情況。
若公司預(yù)計息稅前利潤在每股收益無差別點增長10%,計算采用乙方案時D公司每股收益的增長幅度。 財務(wù)杠桿系數(shù)1.29。
金融資產(chǎn)也可以進行非貨幣性交換嗎
請問7月工資因沒錢現(xiàn)在9月都沒發(fā),員工個稅怎么報呢
老師您好,想問一下關(guān)于我們公司做快消品,我們代墊工廠業(yè)務(wù)費用,憑證這樣做對的? 借 預(yù)付款帳款 貸 其它應(yīng)付款 借 庫存商品 貸 預(yù)付款帳款 借 其它應(yīng)收款 貸 其它應(yīng)付款
給個人開發(fā)票,必須寫姓名和身份證號,還是寫個人也行
老師我們有一個車以1000元每月租金租給客戶8月份沒有交租金8月27號我們?nèi)ラ_回來了,怎么做賬呢