同學你好 對的 1.按照付的人民幣%2B關稅 計入?yún)R兌損益
1. 18日,接受境外單位提供的一項產(chǎn)品設計服務,服務價稅合計總額1060萬,按合同約定由本公司代扣代繳服務費,服務全部完成,款項已支付。 2. 進口一臺檢測設備,買價金額折合人民幣2000000元,運抵我國境內(nèi)輸入地點起卸前發(fā)生的運費保險費合計5000元,關稅稅率0%,已取得海關專用交款書。價款和稅款都已支付。 3.購入一批禮品用于交際應酬,取得的增值稅專用發(fā)票注明買價金額20000元,稅額2600元,已用已用銀行存款支付,禮品已經(jīng)贈送。 4. 購入的共用設備一臺,買價金額10萬,增值稅額1.3萬,增值稅進項稅額如何處理? 做出會計處理
,我們公司是委托貨代進口商品,發(fā)票做的雙抬頭,我們根據(jù)海關進口繳款書入賬,但繳款書上的完稅金額跟我們匯出去的有差額,請問是直接按匯出去的人民幣金額入成本還是按海關的完稅金額入成本,把差額計入?yún)R兌損益?
請問,海關進口增值稅專用繳款書上的完稅價格,已經(jīng)是包含了關稅后的金額,那么我們做存貨成本時,是直接用海關進口增值稅專用繳款書上的完稅價格入賬就可以了,還是還要重復加上海關進口關稅專用繳款書上的關稅??
屬于外貿(mào)公司,出口業(yè)務性質(zhì)(免退稅),請問下張老師這種類型業(yè)務的情況應該怎么處理哦, 國外要的一批商品,,找的一家供貨商負責直接出口商品,單獨和國外結(jié)算貨款, 運費貨代這塊,我們找,我們負責在國內(nèi)聯(lián)系貨代公司,我們公司代墊海運費這些貨代費用,貨代公司開普票給我們(發(fā)票是免稅的,抬頭是我們公司的名稱), 收匯運費的時候我們會多收一點,比如一筆貨代費用了100元,我們也代墊了100元,后面國外給我們支付了150元。我們應該交哪些稅金,我們這邊是做無票收入嘛,按差額50元繳稅還是按150元全額繳稅
老師,我們是進口產(chǎn)品,合同簽了外商發(fā)貨,我們開證行收到單據(jù)后會安排付95%的貨款(我們做的是鉻礦,付95%的貨款是根據(jù)外商的檢測報告來計算,外商也開了臨時形式發(fā)票,),我們是直接購匯付給外商,沒開美元賬戶,這比預付款我怎么做分錄。到港后報關,報關是根據(jù)外商的檢測報告上的含量,數(shù)量,單價來報關,報關后我們繳納進口增值稅和進口保證金。然后進行國檢,我們和外商是根據(jù)國檢來進行最終結(jié)算,然后購匯付款。這時實際最終結(jié)算的含量,數(shù)量,單位單價都不一樣和開的臨時發(fā)票和報關單上的數(shù)量金額都不一樣,當然外商會跟據(jù)我們的最終結(jié)算再開一張最終的形式發(fā)票。這票進口合同就算完成。從開始到結(jié)束我應該怎么做分錄。謝謝!
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進電梯怎么入賬?
老師好!應交稅費——應交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關于進項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!