你好; 去申報(bào)了; 你增值稅還沒有報(bào)哦; 先報(bào)增值稅;? ?
老師,為什么電子稅務(wù)局顯示社保費(fèi)已經(jīng)申報(bào)并且繳納了,但是電子社保局還是提示單位欠費(fèi)
老師,我昨天在電子稅局那里操作社保了,這里為什么還顯示未申報(bào)
請教老師,今天我已經(jīng)申報(bào)了企業(yè)所得稅季報(bào),但是在電子稅務(wù)局我的待辦里怎么還顯示出未申報(bào)?
老師您好,電子稅務(wù)局網(wǎng)站里面,社保費(fèi)也申報(bào)了,自然人扣繳端也申報(bào)了,為什么還顯示個人所得稅未申報(bào)呢 而且無法繳費(fèi)
老師你好:我在電子稅務(wù)局申報(bào)了好幾天了,為什么稅款繳納那里還是沒有顯示,怎么繳費(fèi)呢?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個人,個稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
哦哦就是增值稅報(bào)完了,單位社保那里也會顯示已申報(bào)對吧
你好 ; 是的; 也得申報(bào)數(shù)據(jù)的? ?
好的,我還以為我操作錯了呢,單子都打出來了,結(jié)果還顯示社保未申報(bào)
?你好;? 你社保 你確定報(bào) 成功了就行了;? ?