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實訓資料:索艾公司2019年4月初"庫存現(xiàn)金"賬戶余額2800元生現(xiàn)金收、付業(yè)務如下所示。(112日,以現(xiàn)金支付購入廠部辦公用品320元(2)2日,出納員從銀行提取現(xiàn)金1200元備用。(312日,以現(xiàn)金600元支付車間辦公用品費。(412日,以現(xiàn)金2000元預付王建差旅費。(515日,銷售部張萌報銷差旅費1560元,原預借1500元。(6)15日,從銀行提取現(xiàn)金28000元,備發(fā)職工工資。(17)19日,以現(xiàn)金支付材料款1000元,增值稅130元,材料已經(jīng)入庫編制會計分錄帶數(shù)字,謝謝。

2022-12-02 12:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-02 12:33

學員你好,分錄如下 借:管理費用320貸:庫存現(xiàn)金320 借:庫存現(xiàn)金1200貸:銀行存款1200 借:制造費用600貸:庫存現(xiàn)金600 借:管理費用2000貸:庫存現(xiàn)金2000 借:銷售費用1560貸:其他應收款1500庫存現(xiàn)金60 借:庫存現(xiàn)金28000貸:銀行存款28000 借:原材料1000應交稅費-增值稅-進項稅額130貸:庫存現(xiàn)金1130

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學員你好,分錄如下 借:管理費用320貸:庫存現(xiàn)金320 借:庫存現(xiàn)金1200貸:銀行存款1200 借:制造費用600貸:庫存現(xiàn)金600 借:管理費用2000貸:庫存現(xiàn)金2000 借:銷售費用1560貸:其他應收款1500庫存現(xiàn)金60 借:庫存現(xiàn)金28000貸:銀行存款28000 借:原材料1000應交稅費-增值稅-進項稅額130貸:庫存現(xiàn)金1130
2022-12-02
你好 (1)2日,以現(xiàn)金支付購入廠部辦公用品320元。 借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金 (2)2日,出納員從銀行提取現(xiàn)金1200元備用。 借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款 (3)2日,以現(xiàn)金600元支付車間辦公用品費。 借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金 (4)2日,以現(xiàn)金2000元預付王建差旅費。 借:其他應收款,貸:庫存現(xiàn)金 (5)5日,銷售部張萌報銷差旅費1560元,原預借1500元。 借:銷售費用,貸:其他應收款,庫存現(xiàn)金 (6)15日,從銀行提取現(xiàn)金28000元,備發(fā)職工工資。 借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款 (7)19日,以現(xiàn)金支付材料款1000元,增值稅130元,材料已經(jīng)入庫 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:庫存現(xiàn)金
2022-12-01
您好,請問有什么可以幫助到您?
2022-12-01
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務的分錄嗎??)
2023-04-25
你好同學,稍等給你回復
2023-04-13
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