V你好,是的。一般納稅人就是9%的稅率。
老師好 我們一個合同專業(yè)分包,包工包料,但材料我們要自己加工的。加工成成品后,運到工地上安裝,稅務局說我們開給甲方這部分材料不能開9%,從實際來看,我們這個是銷售貨物,所以一個工程合同我們簽訂了13%和9%兩個稅率,現(xiàn)在問題來了,就是我這部分13%的開給甲方的,我到底要不要入項目,這個才是問題關(guān)鍵,要不要走工程施工-合同成本這個科目,該如何入賬呢?
建筑裝修公司A和甲方B簽訂了包工包料大約300平米左右的工裝的裝修合同。裝修金額為100萬左右。A承接了該項目后就立馬轉(zhuǎn)手將該項目包給了包工頭C(相當于C掛靠了A)。期間A通過自己的公戶付款購買了14萬的材料用于該項目,又通過公戶付款支付了該項目4萬的人工?,F(xiàn)在A想讓C開發(fā)票給自己,想讓C提供的發(fā)票在稅務層面合規(guī)的話,請問: 1,對C有資質(zhì)的要求嗎?2,明面上留檔的承包合同規(guī)范操作是按什么合同簽訂好呢?(承包經(jīng)營?還是分包合同?) 3,合同中的合同金額大約可以為多少呢?(這個金額確定是怎么算出來的?請老師寫一下大致的算法) 4,C通過什么方式開到發(fā)票給到A呢?(去稅局代開可以嗎?) (因為是小白,自己把握不準,問的有點啰嗦,希望老師就每一個問題都做個回復。謝謝了?。?/p>
老師好,能咨詢一下么,我們是小規(guī)模公司,安裝監(jiān)控的包含材料及設(shè)備,合同簽訂工期一個月,當月就開票確認了收入,與合同金額一致,開發(fā)票內(nèi)容是監(jiān)控升級改造服務費。這個確認收入的會計分錄就是上面我寫的,那月底結(jié)轉(zhuǎn)項目除了人工費就沒了,會計科目怎么分錄合適呢?用不用算工程毛利
老師好,我們簽了一個工程施工合同,里面寫了內(nèi)容是包工包料,合同承包范圍內(nèi)的一切設(shè)備,材料,人工,稅率無論政策如何調(diào)整變化金額不變,寫得稅率是9%這稅率有問題嗎?
老師您好,請問我們新公司辦公室需裝修,與一家建筑實業(yè)公司簽訂了合同,對方開票內(nèi)容是:裝飾工程,這種可以嗎》?另外裝修價格包含對方購買的材料,均開具9%的稅率發(fā)票,請問這些材料清單還需要對方提供收據(jù)之類的嗎?另外新公司是小規(guī)模納稅人,只要增值稅普票就可以了吧?
請問印花稅實際報稅中,這個減免稅額表在哪里?應稅憑證名稱,是寫記賬憑證的名稱嗎?比如記字1號憑證?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,6月預收了租客(個人,不需要開票)7月的租金,我司針對這筆租金在什么時候申報增值稅和房產(chǎn)稅?
老師,本年資產(chǎn)負債表的未分配利潤的期末減去期初就等于利潤表的本年累計是嗎
客戶的銷售單據(jù)名稱是否需要和開票單位名稱保持一致
老師,設(shè)備的折舊費入制造費用的,像過磅和環(huán)保這種設(shè)備是不是不應該計入制造費用入生產(chǎn)成本
公司6月份升為一般納稅人,5月開進來的專票,6月能抵扣嗎
老師您好,5月份新成立的公司,季末資產(chǎn)是0.2萬元,在填寫所得稅申報表的時候,季初是寫0嗎?季末寫0.2,人員呢,五六兩個月份給法人一個人申報著個稅,季初寫零? 目前這兩個月沒有收入,只產(chǎn)生了管理費用工資,利潤表內(nèi)收入成本是零,利潤總額是負數(shù),提示低風險,繼續(xù)申報就可以嗎
老師我老板叫我兼一下他的一個停產(chǎn)企業(yè)的稅務申報工作,6月份做了零申報,但在做季度財務報表申報時發(fā)現(xiàn)前面會計申報的財務報表數(shù)據(jù)和會計做賬的財務報表期末數(shù)和年初數(shù)都不一致,差距太大,我不知道怎么繼續(xù)申報了,一般不是要和財務軟件里的報表數(shù)據(jù)一致嗎?怎么去查呢?我不能直接按照6月份的報表數(shù)據(jù)填寫吧?
老師,我在桌面上Excel表里把逾期天數(shù)用公式設(shè)定好,然后上傳到企業(yè)微信文檔里,隔天再打開企業(yè)微信文檔,為什么逾期天數(shù)不更新呢?同樣桌面上的可以更新
老師,未開票收入需要繳納水利基金嗎?
里面包含了設(shè)備9%沒問題吧
你好,包工包料的就是9%的稅率。
老師好,幫我看看這發(fā)票開得合規(guī)嗎?
可以的,您是有什么疑問嗎?
沒有了,問一下老師放心些
我發(fā)現(xiàn)有些發(fā)票章,過了段時間有點變淡了,這種要緊嗎?
你好,沒有問題的。沒事了。