購入銷售都需要繳納的買賣合同印花稅萬分之三,小規(guī)?;蛘咝⌒臀⒗髽I(yè)可以減半的,你看下你稅種認定里面是按什么申報的,如果是按季度的話,就是在季度末的次月開始申報的15號之前。
老師,印花稅進項也要交是嗎?我們公司的印花一直按購銷合同的銷項收入交的,沒交過進項,這樣會有什么風險?
請問老師,建材貿(mào)易公司印花稅怎么交,何時交呢,不交會有風險嗎
老師,我公司是建筑施工企業(yè),為什么我看之前的會計交印花稅,只交了個建筑工程合同,購進材料不用交印花稅嗎
老師,我公司是建筑施工企業(yè),為什么我看之前的會計交印花稅,只交了個建筑工程合同印花稅,購進材料不用交印花稅嗎
老師,我公司是建筑公司,公司從2023.1-2023.6沒有交過印花稅,我現(xiàn)在才想起來沒交印花稅, 印花稅是次交個,現(xiàn)在能補嗎?怎么補呢?會產(chǎn)生滯納金嗎?
老師好。我公司是生產(chǎn)鮮食玉米的企業(yè),一般納稅人,屬于自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,我公司購買的外包裝材料,沒有認證進項稅,但是我公司由于特殊原因在這個月銷售了一些包裝袋,這個就不是免稅了,我怎么處理這項業(yè)務,麻煩老師仔細看問題,謝謝
老師,就是我們有個關(guān)門的店,是兩個股東做的,各占百分之50。然后因為關(guān)店景區(qū)讓支付違約金60000,這60000元賬戶里沒錢,是其中一個股東B支付的。這個股東B也沒有錢,是她用他另一個公司的公戶拿的錢放到私戶上,再從私戶轉(zhuǎn)到這個公戶上再支付的違約金。那這個違約金,我在這個店里怎么記賬呢。借營業(yè)外支出60000,貸其他應付款 股東B60000嗎
老師您好,稅務局打電話說稅金及附加年報和企業(yè)所得稅匯算對不上,需要更改報表,企所年報申報的時候已經(jīng)繳納稅款啦,我現(xiàn)在調(diào)整的話,還是顯示要繳納稅金,麻煩幫看一下,對嗎,下圖1是已繳納企所,圖2是需要修改的
老師好,企業(yè)所得稅收入>增值稅收入,多少會引起稅務稽查
公司與公司財務交接,交接明細表
老師,殘保金申報表中上年職工工資總額填寫實發(fā)金額還是填寫應發(fā)金額呢?還有在職職工人數(shù)填寫上年平均人數(shù)嗎?
老師發(fā)現(xiàn)24年匯算清繳里的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里的工資薪金支出金額沒有填寫怎么辦呢
這個分錄有點不理解,收到銀行借款,銀行存款為啥在借方,短期借款為啥在貸方
老師 陜西省稅務局簽訂三方協(xié)議后 在社??劾U端扣款就可以扣了?
老師,采購產(chǎn)品賣給客戶,后又退貨把產(chǎn)品送給采購方,采購方扣我公司1500元的費用,我們怎么做分錄?。啃枰ニ麊螕?jù),證明1500的扣款嗎?
如果沒有這個稅種認定的是按次當月申報當月的。
那金額怎么確定呢?老師
你們有合同嗎?你看你的合同金額,如果有含稅還有不含稅的,按照不含稅的來,如果只有一個函數(shù)的,按照含稅的,如果有含稅的,還有稅額的,按照不含稅的。
那我暫時不交可以嗎
那這種就有風險的。