你好,系統(tǒng)還沒有比對過
老師,您好!企業(yè)第一次申報出口退稅,發(fā)票是1月份開具,2月中旬申報退稅,但系統(tǒng)一直顯示申報的發(fā)票無電子信息,不予受理,怎么辦?
老師 您好 出口退稅的發(fā)票7月份勾選認(rèn)證的,到現(xiàn)在還是顯示申報的發(fā)票無電子信息 請問老師這是什么原因
請問今天做了一張進(jìn)項發(fā)票的出口退稅勾選,勾選統(tǒng)計的所屬期自動顯示11月份,這種情況是連同10月份增值稅申報表一起申報,還是下個月報11月份增值稅的時候再申報?
老師,十一月份取得的專用增值稅發(fā)票,并且在十一月份出口退稅勾選統(tǒng)計了,為什么在12月出口退稅申報時顯示的申報的發(fā)票無電子信息。
在電子稅務(wù)局可辦理出口退稅發(fā)票信息查詢里顯示2022年12月份的發(fā)票已經(jīng)稽核,但是申報里增值稅專用發(fā)票管理里顯示2022年12月份的發(fā)票未稽核?是什么情況?
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動,外請講師過來在活動培訓(xùn)場地講課,講課老師給我們公司開一張授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司幫他代繳個稅,請問一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個稅的會計分錄怎么做?這邊的會計分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、拿到發(fā)票代繳個稅是次月才回銀行單的,代扣代繳個稅→借:應(yīng)交增值稅-個人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細(xì)看一下分錄是不是這樣做的?
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動,外請講師過來在活動培訓(xùn)場地講課,講課老師給我們公司開一張授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司幫他代繳個稅,請問一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個稅的會計分錄怎么做?這邊的會計分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、代扣代繳個稅→借:應(yīng)交增值稅-個人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細(xì)看一下分錄是不是這樣做的?
老師一般納稅人,客戶買了1000的貨加百分之15稅點(diǎn),我要收他1150那在公戶里面就收1150嗎,然后怎么辦
收到供應(yīng)商退回的貨款怎么做賬
出口合同要交印花稅嗎
老師,請問8月份社保已經(jīng)交了,但是今天新增了2名員工,新上了社保,電子稅務(wù)局那邊今天已經(jīng)確認(rèn),這2名人員社保9月份再扣減,會不會扣繳滯納金呢?
我公司是一般納稅人,公司名下固定資產(chǎn)車輛買車時已抵扣進(jìn)項稅,現(xiàn)在要出售需要開13%的專票是嗎
我來請安啦 姐 我這邊核算成本,新廠子按品種法核算,有自己食堂,那我是否需要把食堂采買蔬菜的成本還有食堂燃?xì)?、廚師、服務(wù)人員的工資社保等費(fèi)用都匯總,然后按全廠人員人數(shù)算分配率,再按工人和車間管理人員等各個部門的人算食堂費(fèi)用? 食堂費(fèi)用車間放制造費(fèi),管理就是福利費(fèi),這樣對么?
請問,問個人借的款沒錢還,可以做無票收入借現(xiàn)金貸收入嗎
核算成本,新廠子按品種法核算,有自己食堂,那我是否需要把食堂采買蔬菜的成本還有食堂燃?xì)狻N師、服務(wù)人員的工資社保等費(fèi)用都匯總,然后按全廠人員人數(shù)算分配率,再按工人和車間管理人員等各個部門的人算食堂費(fèi)用? 食堂費(fèi)用車間放制造費(fèi),管理就是福利費(fèi),這樣對么?
好的,那我過幾天再申報試試咯
嗯,過幾天再看看這個就可以
海關(guān)繳款書出口退稅申報是在中國國際貿(mào)易單一窗口申報嗎
也是在勾選系統(tǒng)里勾選比對的
勾選時可以直接勾選的,還沒有統(tǒng)計,我再想勾選后到哪里申報出口退稅
也是和你購買的那些專票一樣申報