你好,這種情況需要申請(qǐng)退稅?

你好,個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)退稅成功了170元,今天重新更正了年度匯算清繳,應(yīng)交稅費(fèi)也是0,更正成功后顯示已退稅額170,要我重新繳稅,這是怎么回事???
1、因?yàn)樯儆浟耸杖敫?9年企業(yè)所得稅年報(bào)收入金額,補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅,更正企業(yè)所得稅年報(bào)后是不是也需要同步更正財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)對(duì)嗎? 2、更正利潤(rùn)表時(shí),利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用除了之前匯算清繳時(shí)繳納的包括更正補(bǔ)繳的部分嗎?
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年度匯算清繳更正前已經(jīng)交稅了,更正后稅款比之前的少,怎么處理?要退稅嗎?
跨年的發(fā)票已經(jīng)做了匯算清繳,通過(guò)以前年度損益調(diào)整了,要更正企業(yè)所得稅報(bào)表嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)以前年度的所得稅,已經(jīng)做了匯算清繳,后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題可以更正申報(bào)嗎?可以在電子稅務(wù)局直接更正處理不?
老師,我們是2024年5月注冊(cè)成立的公司,2024年5月到2024年12月利潤(rùn)表營(yíng)收收入年末314萬(wàn),2025年1月到10月?tīng)I(yíng)業(yè)收入累計(jì)282萬(wàn),一般納稅人認(rèn)定是從什么時(shí)候開(kāi)始呢
老師你好,員工無(wú)償給公司使用私車,取得加油費(fèi)發(fā)票在稅務(wù)角度不認(rèn)可,是發(fā)票已報(bào)銷所得稅調(diào)增,還是發(fā)票不能報(bào)銷直接從賬上剔除?
請(qǐng)問(wèn)老師,我有近兩年的我審計(jì)經(jīng)驗(yàn)、半年的勞務(wù)派遣公司全盤會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn),在會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)了電商會(huì)計(jì)實(shí)操課程,現(xiàn)在去面試電商會(huì)計(jì),即將面試我的是電商經(jīng)理,電商經(jīng)理面試電商會(huì)計(jì)最后可能會(huì)問(wèn)到什么問(wèn)題?又該如何回答呢?
開(kāi)一張52900的發(fā)票會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)稽查
老師0.0006的0.5次方怎么計(jì)算呢?
老師我們是小規(guī)模,賣這種熟的冷吃三角骨,這樣開(kāi)票對(duì)嗎
9810 也是需要開(kāi)具的國(guó)內(nèi)段港雜費(fèi)發(fā)和國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)發(fā)票是嗎,港雜費(fèi)發(fā)票必須是要含稅率嗎?運(yùn)費(fèi)發(fā)票也要是含稅率的是嗎
老師你好,怎么讓公司給我的500萬(wàn)合法的拿到兜里不用繳稅,或者說(shuō)少納稅
多欄式明細(xì)賬是從第一頁(yè)的背面開(kāi)始寫嗎,正面是不是可以空著不用寫
我之前在學(xué)習(xí)系統(tǒng)里看到有教程管家婆軟件的視頻是在哪里看的,我買的是399的課程


不退稅不管他可以不
你好,這個(gè)是需要去退稅才是的?
留底也可以吧?以后抵扣
你好,也可以申請(qǐng)放在以后年度抵扣
電子稅局可以申請(qǐng)吧
你好,需要看你當(dāng)?shù)囟惥值墓芾?,這個(gè)不是全國(guó)統(tǒng)一的?