您好 借:銀行存款 50000 借:應(yīng)收賬款27500%2B60000%2B11375-50000=48875 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-甲產(chǎn)品27500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-乙產(chǎn)品 60000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 3575%2B7800=11375

甲產(chǎn)品500件、乙產(chǎn)品400件,甲產(chǎn)品每件售價(jià)550元,乙產(chǎn)品每件售價(jià)530元,增值稅稅率16%,價(jià)稅款564920元。貨已發(fā)出,并向?qū)Ψ介_(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票(發(fā)票號(hào):2019012601)。另用現(xiàn)金代墊運(yùn)輸費(fèi)800元,價(jià)稅款及代墊運(yùn)輸費(fèi)暫未收到。
2、開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,銷(xiāo)售給利偉公司甲產(chǎn)品550件,每件售價(jià)50元,貨款27500元,增值稅稅率13%,增值稅3575元;乙產(chǎn)品600件,每件售價(jià)100元,貨款60000元,增值稅稅率13%,增值稅7800元,已收到款項(xiàng)50000元,余款暫欠。寫(xiě)出相對(duì)的會(huì)計(jì)科目和相對(duì)金額
【】公司公司本月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,銷(xiāo)售給共利公司甲產(chǎn)品200件,每件售價(jià)50元,貨款10000元,增值稅稅率13%,增值稅1300元,產(chǎn)品已發(fā)出,款項(xiàng)已收到,存入銀行2.開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,銷(xiāo)售給偉利公司甲產(chǎn)品550件,每件售價(jià)50元,貨款27500元,增值稅率13%,增值稅3575元乙產(chǎn)品600件,每件售價(jià)100元,貨款60000元,增值率13%,增值稅7800,已收到款項(xiàng)50000元,余一款‘暫欠(寫(xiě)分錄)
【】公司公司本月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1開(kāi)出增圖發(fā)票,共利公司甲產(chǎn)品200件,每件售價(jià)50元,貨款10000增值稅稅率13%,增值1300,產(chǎn)品已發(fā)出,款項(xiàng)已收到,存入銀行2.開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,售給作公司甲產(chǎn)品550件,每件售價(jià)50元,貨款2750元,增值稅率13%,增值稅3575元乙產(chǎn)品600件,每件售價(jià)100元,貨款60000元,增值率13%,增值稅7800,已收到款項(xiàng)50000元,余款暫欠3.收到利偉公司償還的貨款48875元,存入銀行(寫(xiě)分錄可以也寫(xiě)上金額嗎謝謝)
【】公司公司本月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1開(kāi)出增圖發(fā)票,共利公司甲產(chǎn)品200件,每件售價(jià)50元,貨款10000增值稅稅率13%,增值1300,產(chǎn)品已發(fā)出,款項(xiàng)已收到,存入銀行2.開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,售給作公司甲產(chǎn)品550件,每件售價(jià)50元,貨款2750元,增值稅率13%,增值稅3575元乙產(chǎn)品600件,每件售價(jià)100元,貨款60000元,增值率13%,增值稅7800,已收到款項(xiàng)50000元,余款暫欠3.收到利偉公司償還的貨款48875元,存入銀行(寫(xiě)分錄可以也寫(xiě)上金額嗎謝謝)
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,怎么理解?說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)
為什么總聽(tīng)一些人說(shuō),發(fā)現(xiàn)金不用交個(gè)稅,是怎么個(gè)回事,那天我運(yùn)營(yíng)總監(jiān)說(shuō)提現(xiàn)金出來(lái)給獎(jiǎng)勵(lì)主播,主播不是我們的員工,我說(shuō)要開(kāi)發(fā)票申報(bào)個(gè)稅,他說(shuō)發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說(shuō)這個(gè)事,我朋友說(shuō)他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個(gè)稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f(shuō)給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開(kāi)了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺(tái)的銷(xiāo)售額一季度只有7萬(wàn)元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說(shuō)話沖強(qiáng)勢(shì)的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣嗎?對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補(bǔ)了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費(fèi)發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫(xiě)
綜合題,購(gòu)買(mǎi)發(fā)票,填好金額,這屬于虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?

