你賬上可以不用做的,登記倉(cāng)庫(kù)那邊的臺(tái)賬,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用工具出入庫(kù)單
老師,我想咨詢一下,就是我司是建筑裝修公司,但是也有加工部分 就是購(gòu)入原材料自己加工型材切割用于自己項(xiàng)目建設(shè),這個(gè)部分應(yīng)該跟生產(chǎn)企業(yè)一樣,加工倉(cāng)儲(chǔ)處理應(yīng)該先入制造費(fèi)用,再走生產(chǎn)成本,最后出庫(kù) 用于合同成本 直接材料,但項(xiàng)目不是一直有,假設(shè)平常沒(méi)項(xiàng)目時(shí),這個(gè)加工廠的費(fèi)用進(jìn)入哪里,感覺(jué)進(jìn)制造費(fèi)用月末轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本又不對(duì),因?yàn)闆](méi)有在成品,想請(qǐng)教一下老師,沒(méi)項(xiàng)目時(shí) 加工廠的費(fèi)用走什么科目合適?
你好老師,我想問(wèn)一下,我們是制造企業(yè),我們每月在22號(hào)扎賬開(kāi)始結(jié)轉(zhuǎn)成本,我們車(chē)間匯總工時(shí)進(jìn)行分?jǐn)傎M(fèi)用,那么工時(shí)匯總的時(shí)間節(jié)點(diǎn)比如匯總到22號(hào),那么23-30號(hào)這個(gè)期間出的工時(shí)就不再這個(gè)月的成本里了。這種如何避免
老師,您好,我們是制造業(yè),我們的生產(chǎn)流程是,采購(gòu)鮮姜(鮮姜分中東和三兩還有大風(fēng)干),原材料入庫(kù)環(huán)節(jié)是分類入庫(kù)的,然后洗姜車(chē)間領(lǐng)用原材料進(jìn)行清洗,這個(gè)環(huán)節(jié)會(huì)發(fā)生人工費(fèi)和洗姜機(jī)器的折舊費(fèi)用,洗完姜后會(huì)有一部分裝箱等著出售,還有一部分晾曬到架子上等著曬干后裝箱出售,還會(huì)有一些不合格的姜也就是姜霸子,這個(gè)姜霸的用途就是進(jìn)去深加工車(chē)間去制作姜泥。我想問(wèn)一下,這幾個(gè)環(huán)節(jié)的分錄應(yīng)該怎么做,每個(gè)環(huán)節(jié)都怎么分配啊?
老師,您好,我們是制造業(yè),我們的生產(chǎn)流程是,采購(gòu)鮮姜(鮮姜分中東和三兩還有大風(fēng)干),原材料入庫(kù)環(huán)節(jié)是分類入庫(kù)的,然后洗姜車(chē)間領(lǐng)用原材料進(jìn)行清洗,這個(gè)環(huán)節(jié)會(huì)發(fā)生人工費(fèi)和洗姜機(jī)器的折舊費(fèi)用,洗完姜后會(huì)有一部分裝箱等著出售,還有一部分晾曬到架子上等著曬干后裝箱出售,還會(huì)有一些不合格的姜也就是姜霸子,這個(gè)姜霸的用途就是給深加工車(chē)間去制作姜泥。我想問(wèn)一下,這幾個(gè)環(huán)節(jié)的分錄應(yīng)該怎么做,每個(gè)環(huán)節(jié)都怎么分配啊?
你好老師,我想咨詢下我們是制造加工企業(yè),像刀桿/銑刀啥的都是循環(huán)使用的,每月都有領(lǐng)用完再歸還,下個(gè)月再領(lǐng)用,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么記成本啊?
老師好,公司園區(qū)改造,改造費(fèi)用四萬(wàn),后期可能收回三萬(wàn)抵物業(yè)費(fèi),也有可能收不回,那現(xiàn)在報(bào)銷單上填多少錢(qián),如果后期抵物業(yè)費(fèi)怎么記賬
利潤(rùn)表、負(fù)債表、納稅申報(bào)表的聯(lián)系?
財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么算,選項(xiàng)D不懂,其他算出來(lái)了
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,我剛剛接手了一個(gè)賬,發(fā)現(xiàn)賬套里面沒(méi)有固定資產(chǎn)的卡片,但是每個(gè)月都有一筆折舊,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去把這個(gè)固定資產(chǎn)的卡片錄入到賬里面,我手里今天有一份2024年5月的折舊的明細(xì)表,可是再往后這些資產(chǎn)還剩多少,都不清楚,我怎么把這個(gè)數(shù)據(jù)給做出來(lái),然后又和資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)數(shù)據(jù)對(duì)的上
你好老師,對(duì)賬發(fā)現(xiàn)2023年和2024年同一家供貨商,我們付錢(qián)給供貨商,對(duì)方也在對(duì)應(yīng)年份開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)了,但是我們沒(méi)有財(cái)務(wù)看到,所以沒(méi)有入成本,現(xiàn)在對(duì)賬發(fā)現(xiàn)了,我們應(yīng)該怎么處理賬務(wù)和稅局申報(bào)?謝謝
老師好,生產(chǎn)車(chē)間安裝暖氣片怎么做賬?
老師,我們出口匯率報(bào)關(guān)單上是不是按當(dāng)月出口第一工作日。這樣子人民幣換算成美女計(jì)算相差1塊多錢(qián)是不是正常的?
老師,票據(jù)狀態(tài)是什么意思?已結(jié)清-已結(jié)束。已收票-可流通(票據(jù)已拆分)。已收票-可流通(票據(jù)已轉(zhuǎn)出)
你好老師。承兌收到多少錢(qián),跟現(xiàn)金是一個(gè)道理是吧
老師 營(yíng)業(yè)外支出營(yíng)業(yè)外收入的壞賬 和沒(méi)有合規(guī)取得的發(fā)票 在匯算中具體填寫(xiě)那一列