你好,你們這個貨物已經(jīng)賣掉了,但是沒有結轉成本是嗎
老師你好,我現(xiàn)在和一個供應商對賬,發(fā)現(xiàn)往來是對不上的,相差有50多萬,主要原因是對方未開票所致,現(xiàn)在要求對方開票,但對方說這個是廠家給的返利,他們也沒有發(fā)票,應該怎么辦?
老師你好,我們公司進的材料,對方已經(jīng)給我我們開發(fā)票了,我們也給甲方開發(fā)票了,甲方也把錢給我們了,但是現(xiàn)在進貨方貨沒有給我們,我們也給甲方提供不了貨,現(xiàn)在稅務局讓我們提供銷售合同,那我們這個合同應該怎么加一句呢,是先收的預收款么?
供應商2022年開票,現(xiàn)在對方需要退貨,需要我們在電子稅務局做入賬處理,但是只能查到幾張票據(jù),還有稅票查詢不到,做不了入賬處理,是什么原因造成的,對方開局的發(fā)票我們也能在2022年電子稅務局查詢出來
老師好,我們單位是建筑企業(yè),施工隊當時為了購買材料便宜沒有開具發(fā)票,現(xiàn)在讓供貨商給補開了發(fā)票,我該怎么入賬,原賬是:借:預付賬款—施工隊貸:應付賬款—供貨商,后期付款時供貨商給我們開具收據(jù)我們直接付款,憑證直接是借:應付賬款—供貨商貸:銀行存款或應收票據(jù),現(xiàn)在我該怎么入這個收到的發(fā)票呢,對方還是開的增值稅專用發(fā)票,麻煩老師給予幫助!謝謝!
我們公司,22年和23年有做出口,也正式做了報關,因為原本是要申請出口退稅的,因為沒退下來,就擱置了,沒有開出口的發(fā)票,因此就沒有在賬上確認收入,同時供應商也沒有給我們開發(fā)票,成本也沒有入。現(xiàn)在稅局讓我們按照實際的出口報關的金額去補申報收入,那么我們成本是否也可以補入?但是供應商開發(fā)票也只能開在25年了。稅局會不會因為供應商沒開發(fā)票給我們公司而不讓我們補報成本?
原來是會計公司代賬,用的億企贏,現(xiàn)在拿過來自己做,準備用用友,這個賬需要怎么建,和對方都要什么資料
老師好!能不能麻煩老師給解答一下:以前的建造合同準則,和現(xiàn)行的新收入準則下,建筑工程企業(yè)的幾個主要分錄,分別都有哪幾個?主要區(qū)別在哪幾個分錄?
老師,對賬是進項發(fā)票和付款金額,和科目余額表對是嗎,余額表的數(shù)是付款金額減去發(fā)票的金額
更正增值稅報表,有時間或者次數(shù)限制嗎,我現(xiàn)在能手動更正去年12月的的報表嗎,問了稅務局,還讓我傳資料后臺給往期更正,我可以手動更嗎
表格的資金占用量是什么意思呢
老師,個人把錢借給公司,公司算了利息還給個人,這個利息要交稅嗎?
請問老師這張票高德打車普票抵扣多少進項稅額,可以抵扣嗎
二手車經(jīng)銷商不是減按0.5%稅率征收嗎?那同時還可以享受小規(guī)模一個季度30萬免稅嗎?比如我這個季度銷售額是25萬我是怎么繳稅呢?是按0.5還是免稅?
請問這個可以抵扣嗎,怎么計算抵扣
為什么坐飛機不能開發(fā)票而是行程單呢
我們是買貨方,貨物已經(jīng)進來了,也已經(jīng)安裝了,
你好,你已經(jīng)計入固定資產(chǎn)了嗎
沒有入固定資產(chǎn),因為發(fā)票我們都沒有看到,今天看應付賬款科目借方有余額,一開始以為是付完款對方?jīng)]開發(fā)票,后來查查查,從查稅局平臺23年開始查發(fā)票發(fā)票,才找出來是對方開過來發(fā)票,我們自己沒有下載入賬的原因。
你好,那你就補入賬,然后補固定資產(chǎn)金額。
那我們這兩張發(fā)票總共3405.07,我家固定資產(chǎn)在60萬以上才走,是否可以走主營業(yè)務成本,還是走以前年度損益調(diào)整好
進項不能抵扣了吧
你好,這樣的話,你直接做以前年度損益調(diào)整。
專票我也不能抵扣了吧,
你好,是可以抵扣的了。
那我還需要改報表嗎
稅局客服說還得改23.24年報表還得專管員打招呼
你好,是的,是需要改。需要找管理員
那我不找管理員,不改報表怎么處理
你好,那你直接當今年的原材料。不結轉成本 但是這樣有風險的。
如果我不進行抵稅處理是不是就沒有風險了,
你好,是的。不抵稅一般沒問題。
你好 我們不抵扣,是進庫存商品放庫存放著好,還是進成本好
你好,入成本,然后匯算調(diào)增