同學(xué)你好 是視同內(nèi)銷嗎
公司2013-2014有美金入賬,但公司未報(bào)關(guān)出口,是通過買單報(bào)關(guān)出口的。故公司賬戶一直有掛賬,現(xiàn)在想注銷公司,怎么辦
你好,老師,我們公司通過一達(dá)通出口,自己退稅,我們沒有電子口岸,那怎么獲得出口報(bào)關(guān)單信息,讀入出口退稅系統(tǒng)(外部數(shù)據(jù)信息采集)呢
生產(chǎn)企業(yè),已經(jīng)有在做出口退稅的,新增業(yè)務(wù)在阿里巴巴平臺(tái)出口(這種是叫跨境電商嗎) 問題1:大金額有單獨(dú)報(bào)關(guān)的免抵退流程是不是和企業(yè)的現(xiàn)有退稅流程一致? 問題2:小金額通過快遞公司報(bào)關(guān)的,這種企業(yè)沒有單獨(dú)報(bào)關(guān),是快遞公司和其他客戶物件一起報(bào)關(guān)的,這種是直接做免稅嗎?可不可以申請(qǐng)退稅?
老師你好,我問一下,我們公司外銷出口,有一票是快遞公司代報(bào)關(guān)的,我們外銷系統(tǒng)里沒有這張報(bào)關(guān)單,這個(gè)要怎么處理
請(qǐng)問出口一套系統(tǒng),通過快遞公司簡直報(bào)關(guān)出口的,沒有報(bào)關(guān)單怎么確認(rèn)收入,報(bào)稅呢
老師 假如是公司的第二個(gè)月 工商登記費(fèi)為啥還計(jì)入開辦費(fèi) 都第二個(gè)月了還分為籌建時(shí)間嗎 怎么鑒定是籌建期間?
老師,我們行業(yè)是服務(wù)業(yè),稅率是6%,增值稅稅負(fù)率的控制是看年度,不是看月,每個(gè)月繳納增值稅其實(shí)不用特意去控制稅負(fù)率,等到年底時(shí)再測(cè)算下當(dāng)年的稅負(fù)率,不低于1%,或者說不低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2%~3%,對(duì)嗎?
老師,2月無票收入500萬,3月開了100萬的發(fā)票,無票收入又做了300萬,那填無票收入就應(yīng)該是開的發(fā)票金額減去無票收入金額200萬嗎
法人能用驗(yàn)證碼登錄電子稅務(wù)局么
小規(guī)模納稅開專票6萬,普票26萬,怎么算增值稅?
工資申報(bào)8000元,扣除各種社保費(fèi)用和附加要扣個(gè)稅嗎?怎么算這種工資?
土地增值稅預(yù)征計(jì)征依據(jù)是用預(yù)收款-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款。 這個(gè)公式里的預(yù)收款是含稅還是不含稅的?
只有發(fā)票,沒有轉(zhuǎn)賬記錄的費(fèi)用,可以抵稅嗎?
土地增值稅預(yù)繳: 一般計(jì)稅方式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+9%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 簡易計(jì)稅模式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+5%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 這樣理解對(duì)嗎?
我們是新能源公司 主要負(fù)責(zé)銷售餐飲廚房用的燃油,*液體石蠟*煤基費(fèi)托合成全餾分液體石蠟該如何做賬
出口企業(yè),出口的是軟件,稅務(wù)局說沒有報(bào)關(guān)單,就填在免稅那里
同學(xué)你好 是出口服務(wù)嗎
出口服務(wù)是免稅的哦
出口的是一套系統(tǒng),不是服務(wù),但是是快遞公司簡直報(bào)關(guān)的,沒有報(bào)關(guān)單,就不知道怎么報(bào)稅申報(bào)
同學(xué)你好 這個(gè)直接申報(bào)免稅的