你好 借:預(yù)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款
10、甲公司銷售一批商品給乙公司,開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為100000元,增值稅稅額為13000元。該批商品的成本為70000元。款項(xiàng)未收到。編制確認(rèn)收入的會(huì)計(jì)分錄。
某公司為一般增值稅納稅人,2022年6月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)1日,公司銷售生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,價(jià)款100000元,增值稅13000元,成本60000元,原預(yù)收的100000元已經(jīng)計(jì)入“預(yù)收賬款”,當(dāng)天收到剩余的款項(xiàng)13000元。(2)3日,公司銷售閑置的材料一批,價(jià)款10000增值稅1300元,成本5000元,款項(xiàng)己收。(3)本月認(rèn)證通過(guò)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅有8000元。要求:(1)編制銷售產(chǎn)品確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的會(huì)計(jì)分錄。(2)編制出售材料確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的會(huì)計(jì)分錄。(3)計(jì)算當(dāng)期要繳納的增值稅稅額。(4)編制月末結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄。
某公司為一般增值稅納稅人,2022年6月份發(fā)生的 經(jīng)濟(jì)業(yè) 務(wù)如下: (1)1日,公司銷售生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,價(jià)款100000 元, 增值稅13000元,成本60000元,原預(yù)收的100000 元已經(jīng)計(jì)入“預(yù)收賬款”,當(dāng)天收到剩余的款項(xiàng)13000元。 (2)3日,公司銷售閑置的材料批,價(jià)款10000增值 稅 1300元,成本5000元,款項(xiàng)已收。 (3)本月認(rèn)證通過(guò)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅有8000元。 要求: (1)編制銷售產(chǎn)品確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的會(huì)計(jì)分 錄。 (2)編制出售材料確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的會(huì)計(jì)分 錄。 (3)計(jì)算當(dāng)期要繳納的增值稅稅額。
●某公司為一般增值稅納稅人,2022年6月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)川卜●(1)1日,公司銷售生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,價(jià)款100000元,增值稅13000元,成本60000元,原預(yù)收的100000元己經(jīng)計(jì)入“預(yù)收賬款”,當(dāng)天收到剩余的款項(xiàng)13000元?!?2)3日,公司銷售閑置的材料一批,價(jià)款10000增值稅1300兀,成本5000兀,款項(xiàng)已收?!?3)本月認(rèn)證通過(guò)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅有8000元。要求:●(1)編制銷售產(chǎn)品確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的會(huì)計(jì)分錄?!?2)編制出售材料確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的會(huì)計(jì)分錄?!?3)計(jì)算當(dāng)期要繳納的增值稅稅額?!?4)編制月末結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄。
3.某公司為一般增值稅納稅人,2022年6月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)1日,公司銷售生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,價(jià)款100000元,增值稅13000元,成本60000元,原預(yù)收的100000元已經(jīng)計(jì)入“預(yù)收賬款”,當(dāng)天收到剩余的款項(xiàng)13000元。(2)3日,公司銷售閑置的材料一批,價(jià)款10000增值稅1300元,成本5000元,款項(xiàng)已收。(3)本月認(rèn)證通過(guò)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅有8000元。要求:(1)編制銷售產(chǎn)品確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的會(huì)計(jì)分錄。(2)編制出售材料確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的會(huì)計(jì)分錄。(3)計(jì)算當(dāng)期要繳納的增值稅稅額。(4)編制月末結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄。
別人借錢給老板私戶30000買了一個(gè)寫真機(jī),沒(méi)有發(fā)票,賬是從公戶還到老板私戶再還給別人,要怎么做賬,寫真機(jī)無(wú)票要做進(jìn)外賬嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司裝修老板辦公室,買了兩萬(wàn)多的家具,有辦公桌,沙發(fā)這些,我想問(wèn)哈這個(gè)是計(jì)入固定資產(chǎn)還是低值易耗品呀,因?yàn)檫@個(gè)單項(xiàng)有的一片多,有的兩千多,有的4000多,如果計(jì)入固定資產(chǎn)折舊,只有按品類來(lái)折舊還是按大類來(lái)一起計(jì)提折舊呀
老師,想問(wèn)一下組織全體職工觀看紅色電影活動(dòng),可以走黨建經(jīng)費(fèi)嗎?
老師,審計(jì)助理感覺(jué)不聽(tīng)話,安排完成的工作幾天了沒(méi)完成,說(shuō)是再做別的活,這個(gè)怎么管理?
老師 我們常年盈余公積是五十多萬(wàn) 資本公積也是一百多萬(wàn)。未分配利潤(rùn)四十萬(wàn)。 但實(shí)際公司連年虧損。現(xiàn)在想改這個(gè)負(fù)債表 可以自己直接把這些帳調(diào)成成本嗎
老師,寵物小規(guī)模店,一進(jìn)門的收款牌子,是第三方的每筆都扣我們的手續(xù)費(fèi),對(duì)方開(kāi)回來(lái)的手續(xù)費(fèi),我們應(yīng)該計(jì)入什么科目?
老師,我單位是非盈利組織,我們和另一家企業(yè)合租辦公室(另一家企業(yè)和個(gè)人房東租的,我們又和企業(yè)租的)由于經(jīng)濟(jì)原因,一月一付,從1月開(kāi)始到現(xiàn)在一直沒(méi)有付房租,可能跟另一家企業(yè)說(shuō)好的,有錢在付,企業(yè)也沒(méi)有開(kāi)票給我們,請(qǐng)問(wèn)我什么附件都沒(méi)有還需要每月做租賃費(fèi)嗎,還是等有錢付時(shí)在做費(fèi)用啊
兩個(gè)公司之間借款,然后打款打得備注是貨款,等后期公司有錢之后再退貨款,這個(gè)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我們是網(wǎng)絡(luò)公司,要給別人開(kāi)服務(wù)費(fèi),顯示信息技術(shù)~服務(wù)費(fèi)不合法,發(fā)票編碼還可以開(kāi)什么呀6%的點(diǎn)
勞務(wù)派遣差額征稅,發(fā)票收入金額是怎么開(kāi)的呢?