你好; 你符合小微企業(yè)嗎; 這樣判斷怎么計算所得稅金額? ?
老師您好,我們是小規(guī)模建筑安裝公司。年利潤在20多萬,符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),企業(yè)所得稅可以按5%來交 可給我們核定的企業(yè)所得稅是25% 需要跟稅務(wù)局提交什么申請嗎?還是系統(tǒng)后面看我們利潤少它稅率就自動改了?
你好,請問哈建筑業(yè)稅負(fù)率是1%,是在算上優(yōu)惠政策前還是優(yōu)惠政策后,如果是100萬就要交1萬的稅,那是小微企業(yè)的話這樣算利潤都達(dá)到40萬了,一家企業(yè)利潤可不可能達(dá)到那么多嘛,那所得稅稅負(fù)率是怎么算嗎
老師好,我們公司是小微企業(yè),最近簽了個合同,利潤可能超過300萬,請問企業(yè)所稅稅是全部按照25%計算嗎,這部分利潤到年底分紅的時候是不是要分出去,股東是不是要交個人所得稅
老師,我想問下,我們一個小規(guī)模公司,一個季度開發(fā)票40萬,然后我們是不是只要有1萬的成本,就不要繳所得稅。 我想知道,我開票40萬,要多少費(fèi)用才不要交所得稅,這個應(yīng)該怎么算呢 應(yīng)該是有40萬的費(fèi)用才不用交的是嗎
老師您好,我公司是個體工商戶,年收入已達(dá)370萬,成本票才70萬,利潤是300萬+,要湊成本票,請問個人經(jīng)營所得稅有沒有什么優(yōu)惠政策,比如小型微利企業(yè)所得稅按5%,10%這樣,謝謝
老師萬元產(chǎn)值成本較改造前降低了%這個要怎么計算
老師你好,接手一家小公司,對方變更成我們的法人及股東后我們是接過來做賬還是重建新賬?
請問融資貸款的錢需要交稅嗎
我們單位是加油站,采購了一批衛(wèi)生紙,給加油的顧客送的,這個怎么入賬?
老師,我這邊查2022年-2024年銷項(xiàng)發(fā)票的數(shù)據(jù)。之前年度是有當(dāng)月作廢和跨月紅沖的,請問如果我查2022年的銷售收入數(shù)據(jù),現(xiàn)在從電子稅務(wù)局里面導(dǎo)出來開票明細(xì)來查的話,是只考慮正常發(fā)票和紅沖發(fā)票金額,不考慮作廢發(fā)票的吧?
有筆快遞費(fèi),是我司B幫A公司代付,然后讓A公司付回B公司,怎么開發(fā)票
請問老師我們公司把餐飲外包給一個餐飲公司,餐飲公司給我們開專票我們能抵扣嗎,我們不是直接用于消費(fèi),我們還得給下游客戶開發(fā)票, 我們承接了下游客戶的業(yè)務(wù),把承接業(yè)務(wù)中的餐飲外包,這種情況如果餐飲公司給我開票,我們不能抵扣的話,就相當(dāng)于重復(fù)征稅了,現(xiàn)在的問題是外包給餐飲公司的業(yè)務(wù),餐飲公司給我們能不能開專票用于抵扣?
老師,匯算清繳表A107012表49行數(shù)據(jù)變了,導(dǎo)致51行數(shù)據(jù)變小了,那么主表的22行數(shù)據(jù)就變了,然后還會改哪些表的數(shù)據(jù),還有A107041前一年度的研發(fā)還要改嗎?謝謝老師
老師,我想請教個問題,像一些建筑企業(yè)都有預(yù)交增值稅的情況,如果我當(dāng)月算出來應(yīng)交增值稅1000,因?yàn)樘崆邦A(yù)交了300,當(dāng)月只需再繳納700,那我算附加稅的時候計稅基礎(chǔ)是按1000算還是700算附加稅?
老師您好,我們在9年前租了倉庫,當(dāng)時給了押金,對方也給了押金收據(jù),財務(wù)把押金收據(jù)裝訂了,時間比較久了,押金收據(jù)估計不太好找,現(xiàn)在房東要退回押金,這個收據(jù)原件需要還給房東嗎,還有其它方式代替嗎
什么屬于小微企業(yè)呢?公司前年新開,目前公司十幾個人
小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。? 同時滿足 就可以是小微; 年應(yīng)納稅所得額低于 100萬;? 你所得稅 = 40萬 *2.5%計算即可? ?
好的懂了謝謝老師。然后我再問一下員工交稅是超過5000千就交是嗎?稅率檔次可以說一下嗎?謝謝~
你好;? ?超過了標(biāo)準(zhǔn)就得繳納的;? ?? 工資個稅預(yù)扣預(yù)繳計算公式 當(dāng)月個稅 = (累計收入 - 累計五險一金 - 累計專項(xiàng)附加扣除 - 累計減除費(fèi)用)x 預(yù)扣稅率 - 速算扣除數(shù) - 累計已繳納稅額 應(yīng)納稅所得額= 累計稅前工資收入 - 累計五險一金(個人繳納部分) - 累計專項(xiàng)附加扣除 - 累計減除費(fèi)用 累計應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 x 稅率 - 速算扣除數(shù) 當(dāng)月應(yīng)納稅額 = 累計應(yīng)納稅額-累計已繳納稅額 累計減除費(fèi)用 = 員工當(dāng)年在職月數(shù) x 5000
比如說這個月員工發(fā)了5800元,扣掉社保費(fèi)344元,實(shí)發(fā)5456元,沒其它扣的,請問需要交個稅嗎?
?你好; 會繳納的哈 ;? 你這樣會繳納個稅的; 你沒有專項(xiàng)扣除的話? ?
如果這個員工交個稅,那是稅率是多少呀?
?你好;? 不超過累計36000 ; 按3%繳納計算哈? ?