45萬(wàn)內(nèi)是不是交增值稅,所得稅的話(huà),只要你有收入,就要交,用收入減成本。如果你有1萬(wàn)的成本,那只要交40-1=39萬(wàn)乘以所得稅率的的企業(yè)所得稅費(fèi)。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,這季度開(kāi)票35萬(wàn),成本40萬(wàn),如果想交所得稅的話(huà),是不是可以少做成本,把成本分一點(diǎn)到下個(gè)月
老師,我想問(wèn)下,我們一個(gè)小規(guī)模公司,一個(gè)季度開(kāi)發(fā)票40萬(wàn),然后我們是不是只要有1萬(wàn)的成本,就不要繳所得稅。 我想知道,我開(kāi)票40萬(wàn),要多少費(fèi)用才不要交所得稅,這個(gè)應(yīng)該怎么算呢 應(yīng)該是有40萬(wàn)的費(fèi)用才不用交的是嗎
我們個(gè)體戶(hù)全年沒(méi)有成本費(fèi)用,但是稅局說(shuō)查賬征收,今年僅第三季度開(kāi)了40萬(wàn)的普票,增值稅可免,但是經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅不知道要交多少
老師,是我這個(gè)季度開(kāi)了45萬(wàn)的票,然后我這個(gè)季度沒(méi)有成本費(fèi)用票,算下來(lái)利潤(rùn)還是有40萬(wàn),我都季度個(gè)稅繳納的檔次是不是要按30%然后速算扣除數(shù)繳納,因?yàn)槲沂切麻_(kāi)的個(gè)體戶(hù)還沒(méi)有交過(guò)所得稅,不知道怎么處理
公司目前的利潤(rùn)是40萬(wàn),我們公司是小規(guī)模,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅是要交多少呀?40*25%=10萬(wàn)嗎?應(yīng)該不會(huì)這么多吧,好像有個(gè)政策是年收入還是利潤(rùn)沒(méi)達(dá)到300萬(wàn)就按5%算是嗎?
老師好,建筑公司存在異地施工,上月預(yù)交了2%的增值稅和附加稅,這月該怎么報(bào)稅呢?賬務(wù)該如何處理呢?
定期定額的增值稅申報(bào)和定期定額戶(hù)自行申報(bào)怎么申報(bào)。兩者之間存在關(guān)系嗎。
把公司2025年4月賬面無(wú)形資產(chǎn)調(diào)整到其他非流動(dòng)資產(chǎn)—長(zhǎng)期資產(chǎn)科目,同時(shí)其他非流動(dòng)資產(chǎn)—長(zhǎng)期資產(chǎn)科目不再計(jì)提攤銷(xiāo),具體如何賬務(wù)處理,涉及的無(wú)形資產(chǎn)截止2024年12月前無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)如何處理、2025年1-3月的無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)如何賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)推廣服務(wù)的公司,如果沒(méi)有成本發(fā)票,用員工的工資(業(yè)務(wù)員的推廣服務(wù)提成)做為推廣服務(wù)成本可以嗎?
老師請(qǐng)教,剛接了一家單位的賬,發(fā)現(xiàn)報(bào)表上短期投資為負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)這種是什么情況?需要調(diào)整報(bào)表嗎?謝謝!
老師好,一家生產(chǎn)制造燕窩的,進(jìn)的標(biāo)簽,計(jì)入原材料是嗎,二級(jí)科目可以隨便設(shè)立還是有規(guī)定?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司借款給個(gè)人,收到借款利息,怎么做分錄,謝謝
勞務(wù)報(bào)酬一年70000,匯算清繳70000×0.8-60000這個(gè)是不是之前預(yù)交個(gè)稅都可以退了
這個(gè)月購(gòu)買(mǎi)了財(cái)務(wù)軟件7000元,對(duì)方開(kāi)了普通發(fā)票,怎么記賬? 另外這個(gè)月折舊分錄應(yīng)該折舊多少?
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司之前每年收入大概50萬(wàn)左右,幾乎沒(méi)有利潤(rùn),今年經(jīng)營(yíng)范圍增加了些勞務(wù)分包,工程施工以及建筑材料銷(xiāo)售,1-6月銷(xiāo)售額160萬(wàn),實(shí)際成本和工資總共60萬(wàn),現(xiàn)在差100萬(wàn)的成本票,先按5%的利潤(rùn)交企業(yè)所得稅,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不?