?你好;? ? 多支付了。 你做 ;借銀行存款貸 應(yīng)收賬款 ;? 退款; 借應(yīng)收賬款貸銀行存款? ?
我們購買設(shè)備時(shí)給對方支付了146900,對方發(fā)現(xiàn)多收了稅款800后給我們退回,但給我們開的專票是146100,請問該如何做賬
老師請問一下,我們出納付了一筆款應(yīng)該是對公支付的,但她卻對私支付了,現(xiàn)在對方又不愿意退回這筆款,這筆款我們是要去開發(fā)票的,那我們要如何處理好呢?
您好,我公司是零售企業(yè),有個(gè)代理商名下的店面被公司收回了,這個(gè)店面在代理商那有2000元的保證金 但這個(gè)代理商不給了,但這個(gè)店面肯定要這筆錢,就等于在我們這有2000元的已付款,請問一下我們跟這個(gè)店面怎么做這2000元的會(huì)計(jì)分錄
您好,請問對方給我們公司支付賬款時(shí)多支付了2000,我們轉(zhuǎn)回去了這2000,這個(gè)2000我們要如何做會(huì)計(jì)分錄呢
老師,我們公司一個(gè)月內(nèi)給不同公司支付貨款,例如,支付a公司1000,支付b公司2000,支付c公司3000,我的會(huì)計(jì)分錄可不可以做成:借:預(yù)付賬款- a公司1000,預(yù)付賬款-b公司2000,預(yù)付賬款-c公司3000,貸:銀行存款6000?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
那應(yīng)收賬款上一直掛著2000塊錢沒事吧?
?你好; 是的; 可以的;? 等著退了了就平衡了??
如果退回去的這2000我借其他應(yīng)收款2000,貸銀行存款2000可以嗎?
?你好;? ? ? 你除非之前有其他應(yīng)收款在貸方哈; 不然你不平的?
好的,謝謝
不客氣的; 幫到你就好 ; 滿意請給予評價(jià)??