您好這個(gè)是可以的,可以
老師因?yàn)槲覀児厩范惡芏?,?jīng)濟(jì)效益不好,所以都沒(méi)有錢繳稅,如果去稅局有沒(méi)有更好的說(shuō)辭呢 就是因?yàn)檫@樣,我們經(jīng)常申請(qǐng)延期繳稅了,現(xiàn)在申請(qǐng)稅局不批了,叫我們撤回,讓我們分期付款形式繳稅,但是我們只是可以分期付款的話,希望不要算上我們滯納金
老師,增值稅申報(bào)表中的稅費(fèi)繳納部分,幫我看下我有沒(méi)理解錯(cuò)誤的。 第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額:是不是填的就是3月實(shí)際繳納的增值稅金額;31欄本期繳納欠繳稅額:是不是填寫3月繳納之前欠繳的稅額:但3月收到了2月和1月之前繳納的前期欠繳稅額的退稅,那這塊是不是要正常填負(fù)數(shù);(因?yàn)楝F(xiàn)在有延緩繳納50%的,這延緩繳納部分是不是就是我欠繳的稅額;?) ? ? 填完以后申報(bào)表的第32欄的其中期末未繳稅額與賬上增值稅貸方余額一致,第33欄的其中:欠繳稅額就是之前延緩繳納的增值稅部分,本期應(yīng)補(bǔ)稅額就是當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅
老師,申請(qǐng)延期繳納稅款的申批中,公司回了部分款,像這種情況是不能付貨款,先留著繳納籌稅款
老師,小規(guī)模商貿(mào)公司開具銷售發(fā)票,甲方是事業(yè)單位要求先開票撥款,后期慢慢供貨。這種情況沒(méi)有購(gòu)進(jìn)的票,申報(bào)時(shí)就得全額繳納所得稅是嗎?
老師 一個(gè)工程項(xiàng)目 開了40萬(wàn)的發(fā)票 但是回款只能回35萬(wàn),這種情況 5萬(wàn)做壞賬準(zhǔn)備的話,之前繳納的企業(yè)所得稅還能申請(qǐng)退回來(lái)么
老師,我想問(wèn)一下有一家公司已付款未開票36000,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這家公司已經(jīng)注銷,我在工商年報(bào)平臺(tái)查詢注銷的截圖,還跟對(duì)方要了清稅證明這兩個(gè)做附件,把賬調(diào)為借方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸方應(yīng)付賬款,之前是借應(yīng)付賬款貸銀行存款,匯算清繳時(shí)要調(diào)增繳稅嗎?
老師你好,我公司注冊(cè)地在一個(gè)市,然后項(xiàng)目又在一個(gè)市,那我開發(fā)票之前要先辦理外經(jīng)證嗎,怎么操作,還有個(gè)人薪金申報(bào)那些是不是也不一樣
電子稅務(wù)局開發(fā)票,提示第一行商品簡(jiǎn)稱不合法,合法值為:,信息系統(tǒng)服務(wù),請(qǐng)檢查! 但我們這么多年開發(fā)票都是信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),這該怎么呢老師
老師,包裝產(chǎn)品用的塑料袋金額很小300元,計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,請(qǐng)問(wèn)關(guān)于法人信息變更怎么在稅務(wù)系統(tǒng)中操作
第4問(wèn) 答案是恰當(dāng) 這個(gè)對(duì)應(yīng)的增加強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的哪一條
請(qǐng)問(wèn)有經(jīng)驗(yàn)的老師,不是代理公司的會(huì)計(jì),一個(gè)會(huì)計(jì)能同時(shí)報(bào)兩家公司的稅嗎?合規(guī)嗎?謝謝!
老師,為什么我的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)一欄出現(xiàn)負(fù)數(shù)呀?圖片上24年沒(méi)有計(jì)提費(fèi)用!25年怎么做賬務(wù)
請(qǐng)問(wèn)專票當(dāng)月抵扣的夠了,只做費(fèi)用入賬下月抵扣可以嗎?怎么做賬?
國(guó)內(nèi)公司為泰國(guó)公司提供出口檢測(cè)服務(wù),開票稅率 是0還是6%,國(guó)內(nèi)公司負(fù)責(zé)檢測(cè),出口到泰國(guó),開票稅率為0需具備什么資料,沒(méi)有銷售貨物一樣可以出口開票稅率為0,報(bào)稅可以退稅6%吧
可以付貨款嗎
不會(huì)對(duì)申批通過(guò)有影響是吧
對(duì)的,這個(gè)是沒(méi)關(guān)系的哈