您好,是你們給了30萬(wàn)貨物,30萬(wàn)剩下10萬(wàn)沒(méi)有給你們?

老師,我們應(yīng)收賬款是以人民幣做的賬,對(duì)美元應(yīng)收款沒(méi)有記錄,上個(gè)月,公司收了客戶(hù)的錢(qián),但是沒(méi)有結(jié)匯成人民幣,而是直接以美元轉(zhuǎn)出去了,這個(gè)來(lái)怎么做賬呀
老師!我們公司去年開(kāi)了7800元專(zhuān)票給客戶(hù)??蛻?hù)這個(gè)月付款了4468元。扣了3332元是之前在客戶(hù)公司那購(gòu)買(mǎi)了月餅,但是客戶(hù)沒(méi)有開(kāi)票給我們,直接從7800元扣除。我應(yīng)該怎么做賬啊 開(kāi)票的時(shí)候:借:應(yīng)收賬款7800 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6902.65 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額8735.35 現(xiàn)在收款:借:銀行存款4468 庫(kù)存現(xiàn)金3332 貸:應(yīng)收賬款7800 老師!我是不是得這樣做賬才能平啊
?老師,我公司收到客戶(hù)30萬(wàn)元預(yù)付賬款,我們給他發(fā)了24萬(wàn)的貨,并且讓客戶(hù)代付了7千元的運(yùn)費(fèi),這個(gè)賬應(yīng)該怎么記?幫我一下,謝謝
老師,客戶(hù)預(yù)付了20元,我們發(fā)了30元的商品給他,但是這個(gè)30元沒(méi)有入賬,想直接扣去賬上20元,貸記應(yīng)收賬款,借記什么?
客戶(hù)應(yīng)收賬面余額還剩500預(yù)付款在我們這,我們給他發(fā)了600元的輔料,但是這個(gè)輔料沒(méi)有入賬,我又要把他預(yù)付的500減下來(lái),怎么做憑證,貸方入應(yīng)收賬款,借方記什么
沒(méi)有稅費(fèi)支付記錄,海關(guān)繳款書(shū)不顯示
老師有一張專(zhuān)票金額幾百元。稅額幾塊錢(qián)?,F(xiàn)在客戶(hù)要求改成普票。那我這個(gè)專(zhuān)票需要沖紅重新做嗎?上個(gè)月開(kāi)的。
進(jìn)銷(xiāo)存的采購(gòu)單,是寫(xiě)積分前的價(jià)格還是積分后的價(jià)格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專(zhuān)票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請(qǐng)問(wèn)四川初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來(lái)銷(xiāo)項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購(gòu)進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過(guò)了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂(lè)主播簽合作協(xié)議,公司用公戶(hù)給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車(chē) 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過(guò)來(lái)了,但是我忘記暫估過(guò)了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷(xiāo)存里出庫(kù)和入庫(kù)都錄入負(fù)數(shù)

