您好,是否需要計(jì)算過程的呢?
3.某市家用電器生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,注冊資本3000萬元。2018年度發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售額8000萬元,債券利息收入240萬元(其中國債利息收入30萬元);應(yīng)扣除的銷售成本5100萬元,繳納增值稅600萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加60萬元。(2)發(fā)生銷售費(fèi)用1000萬元,其中廣告費(fèi)用800萬元;發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元,其中支付向管理企業(yè)借款2000萬元一年的利息160萬元(同期銀行貸款利率為6%);發(fā)生管理費(fèi)用1100萬元,其中用于新產(chǎn)品、新工藝研制而實(shí)際支出的研究開發(fā)費(fèi)用200萬元。(3)2016年度、2017年度經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)的虧損分別為70萬元和40萬元。要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算有關(guān)納稅事項(xiàng)。(1)計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予扣除的銷售費(fèi)用。(2)計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予扣除的財(cái)務(wù)費(fèi)用。(3)計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予扣除的管理費(fèi)用。(4)計(jì)算該企業(yè)2018年度企業(yè)應(yīng)納稅所得額。(5)計(jì)算該企業(yè)2018年度實(shí)際應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
某市家用電器生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,注冊資本3000萬元。2021年度發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售額8000萬元,債券利息收入240萬元(其中國債利息收入30萬元);應(yīng)扣除的銷售成本5100萬元,繳納增值稅600萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加60萬元。 (2)發(fā)生銷售費(fèi)用1000萬元,其中廣告費(fèi)用800萬元。發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元,其中支付向管理企業(yè)借款2000萬元,一年的利息160萬元(同期銀行貸款利率為6%);發(fā)生管理費(fèi)用1100萬元,其中用于新產(chǎn)品、新エ藝研制而實(shí)際支出的研究開發(fā)費(fèi)用200萬元。 (3)2019年度、2020年度經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)的虧損分別為70萬元和40萬元。 要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算有關(guān)納稅事項(xiàng)。 計(jì)算: 1.計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予扣除的銷售費(fèi)用。2.計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予扣除的財(cái)務(wù)費(fèi)用。 3.計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予扣除的管理費(fèi)用。 4.2019年度、2020年度經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)的虧損分別為70萬元和40萬元能否稅前扣除。 5.計(jì)算該企業(yè)2021年度企業(yè)應(yīng)納稅所得額。 .計(jì)算該企業(yè)2021年度實(shí)際應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
某市家用電器生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人注冊資本3000萬元,2021年度發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)如下,已銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售額8000萬元,債券利息收入240萬元,其中國債利息收入30萬元,應(yīng)扣除的銷售成本5100萬元,繳納增值稅600萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅及教育附加60萬元,二,發(fā)生銷售費(fèi)用1000萬元,其中廣告費(fèi)用800萬元,發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元,其中支付向管理企業(yè)借款2000萬元,一年的利息160萬元同期銀行貸款利率為6%,發(fā)生管理費(fèi)用1100萬元,其中用于新產(chǎn)品,新工藝研制,而實(shí)際支出的研究開發(fā)費(fèi)用200萬元,三,2019年度,2020年度,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)的虧損分別為70萬元和40萬元,根據(jù)上述資料計(jì)算,有關(guān)納稅事項(xiàng)一計(jì)算,應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予扣除的銷售費(fèi)用二計(jì)算,應(yīng)納稅所得額準(zhǔn)予扣除的財(cái)務(wù)費(fèi)用三計(jì)算,應(yīng)納稅所得額準(zhǔn)予扣除的管理費(fèi)用,42019年度2020年度,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)的虧損分別為70萬元和40萬元,能否稅前扣除五計(jì)算該企業(yè)2021年度企業(yè)應(yīng)納稅所得額六計(jì)算,該企業(yè)2021年度實(shí)際應(yīng)納的企業(yè)所得稅
某市家用電器生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人注冊資本3000萬元,2021年度發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)如下,已銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售額8000萬元,債券利息收入240萬元,其中國債利息收入30萬元,應(yīng)扣除的銷售成本5100萬元,繳納增值稅600萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅及教育附加60萬元,二,發(fā)生銷售費(fèi)用1000萬元,其中廣告費(fèi)用800萬元,發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元,其中支付向管理企業(yè)借款2000萬元,一年的利息160萬元同期銀行貸款利率為6%,發(fā)生管理費(fèi)用1100萬元,其中用于新產(chǎn)品,新工藝研制,而實(shí)際支出的研究開發(fā)費(fèi)用200萬元,三,2019年度,2020年度,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)的虧損分別為70萬元和40萬元,要求根據(jù)上述資料計(jì)算,有關(guān)納稅事項(xiàng)一計(jì)算納應(yīng)納稅所得額準(zhǔn)予扣除的銷售費(fèi)用,二計(jì)算應(yīng)納稅所得額準(zhǔn)予扣除的財(cái)務(wù)費(fèi)用,三計(jì)算應(yīng)納稅所得額準(zhǔn)予扣除的管理費(fèi)用,42019年度,2020年度,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)的虧損分別為70萬元和40萬元,能否稅前扣除五計(jì)算,該企業(yè)2021年度企業(yè)應(yīng)納稅所得額六計(jì)算該企業(yè)2021年度實(shí)際應(yīng)納的企業(yè)所得稅
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年發(fā)生下列相關(guān)業(yè)務(wù):(1)銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售額8100萬元,債券利息收入340萬元(其中國債利息收入30萬元);應(yīng)扣除的銷售成本5000萬元,城建稅和教育費(fèi)附加70萬元。(2)發(fā)生銷售費(fèi)用1500萬元,其中廣告費(fèi)1250萬元發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用400萬元其中支付其他企業(yè)借款2000萬元一
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們在收到的時(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因?yàn)闆]有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個(gè)例子