?你好;? ?ukey發(fā)票明細(xì)導(dǎo)出步驟如下: 1、點(diǎn)擊發(fā)票管理/發(fā)票查詢管理/發(fā)票批量導(dǎo)出。 2、選擇發(fā)票種類、開(kāi)票日期,點(diǎn)擊“查詢”按鈕,查詢出發(fā)票列表。 3、點(diǎn)擊“導(dǎo)出”,選擇保存路徑,保存即可。
老師,請(qǐng)問(wèn)下開(kāi)入的發(fā)票有清單明細(xì),入賬裝訂時(shí)不附送貨單可以嗎?
請(qǐng)問(wèn),開(kāi)具增值稅專票,由于明細(xì)比較多,一定要用專門開(kāi)票清單紙開(kāi)具清單明細(xì)嗎?還是普通A4打印紙也可以?
請(qǐng)問(wèn)一下開(kāi)票系統(tǒng)詳細(xì)清單是不是直接錄入如果特別多就變成詳細(xì)清單了嗎
請(qǐng)問(wèn)一下UK開(kāi)票明細(xì)特別多,怎么可以導(dǎo)入清單呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在開(kāi)數(shù)電票能不能把以前稅務(wù) UK 發(fā)票明細(xì)導(dǎo)入到電子稅務(wù)局里面,然后開(kāi)票按照復(fù)制發(fā)票來(lái)開(kāi),可以嗎?
招投標(biāo)產(chǎn)生的快遞費(fèi),膠裝費(fèi),報(bào)名服務(wù)費(fèi),分別要計(jì)入哪個(gè)科目
老師 你好 我想問(wèn)一下如果接受無(wú)意接到對(duì)方虛開(kāi)的發(fā)票要承擔(dān)什么責(zé)任
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司采購(gòu)辦公用的一臺(tái)電腦4200元,因?yàn)榻痤~未超過(guò)5000一次性計(jì)入成本,不做固定資產(chǎn)可以嗎?
#提問(wèn)#老師好,客戶2022年開(kāi)具的發(fā)票,現(xiàn)在要求沖紅,賬務(wù)怎么處理呀,我們是購(gòu)買方
1-7月訂單境外收入沒(méi)報(bào)增值稅,沒(méi)填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,按8月最新訂單填的,比如價(jià)款什么的按的最新訂單。 1-7月的收入要補(bǔ)報(bào)嗎,要在免稅收入行次填上嗎,1-7沒(méi)報(bào)的境外收入金額有點(diǎn)大,大于8月正常開(kāi)票交增值稅的二分之一
#提問(wèn)#,老師,我進(jìn)上家的貨,我上家是個(gè)體戶,我這邊是有限責(zé)任公司,上家能開(kāi)票給我嗎?
老師,員工工資應(yīng)發(fā)數(shù)5000,扣掉社保實(shí)發(fā)數(shù)4500,申報(bào)個(gè)稅時(shí),本期收入填哪個(gè)數(shù)
老師,這張發(fā)票對(duì)方是9月6號(hào)開(kāi)的,我9月9號(hào)做了入賬標(biāo)識(shí),但是今天對(duì)方說(shuō)上午紅沖了,這可能嗎?我做了入賬,還能紅沖嗎
一般納稅人公司,用現(xiàn)金支付了稅控服務(wù)費(fèi)280元,全額抵減增值稅,全部過(guò)程分錄怎么寫?
計(jì)提工資,扣社保,扣個(gè)稅,交社保,交個(gè)稅得完整分錄
老師 我想問(wèn)的是如何把需要開(kāi)的明細(xì)導(dǎo)入 不需要一個(gè)一個(gè)輸入
,可以下載里面的清單模板到桌面,按清單模板填寫好導(dǎo)入進(jìn)去哦
UK是xml文件,但是我們平時(shí)的清單都是Excel文件,這種情況怎么導(dǎo)入清單,有沒(méi)有具體的步驟
都是表格模板的,你是下載的模板嗎?