你好,應(yīng)付職工薪酬借方的話表示,個人的實(shí)發(fā)工資加個人的保險,個人的公積金加個人的個人所得稅,正常應(yīng)該是跟你個稅系統(tǒng)里是一個數(shù)。
老師,請問這個題能不能做成借:應(yīng)收賬款140700 預(yù)售賬款300000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 390000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項 50700,我看實(shí)操的答案一般是如果和供應(yīng)商之間的往來之前存在預(yù)收或者預(yù)付賬款,那么在后期和相應(yīng)供應(yīng)上發(fā)生題目中往來的時候就會全部記入預(yù)收或者預(yù)付科目中(這道題答案就是將440700全部記入了預(yù)收賬款中),請問在實(shí)際工作中是兩種處理方式都可以,還是按照題目答案這樣的處理方式比較多呢?
老師,我公司現(xiàn)在需要換財務(wù)系統(tǒng),需要把舊系統(tǒng)的期末余額放到新系統(tǒng)上,可我有一個問題,資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款期末余額=應(yīng)收賬款的貸方余額+預(yù)收賬款的貸方余額, 比如 預(yù)收賬款-A客戶 借方余額5000 預(yù)收賬款 -B客戶 貸方余額60000 應(yīng)收賬款- 甲公司借方 10000 應(yīng)收賬款-乙公司 貸方30000 可是我在新系統(tǒng)上按照舊系統(tǒng)的科目余額數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)對應(yīng)科目下客戶錄入數(shù)據(jù),結(jié)果在新系統(tǒng)上資產(chǎn)負(fù)債表的期末 應(yīng)收賬款是70000 預(yù)收賬款55000 可是在舊系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額是 應(yīng)收賬款 15000 預(yù)收賬款期末余額90000 為什么會這樣呢,我都是按照對應(yīng)的科目輸入數(shù)據(jù)的。
實(shí)操,計提本月工資。請老師詳細(xì)解讀一下這個憑證為什么這么做:為什么用這個科目?這個科目對應(yīng)的發(fā)生額為什么是增加或者減少。謝謝??! 這是我的理解:計提就是表示是從資金安排中計算提取一筆錢來用作職工薪酬。既然只是計提就表示這筆款還沒有走賬,所以不涉及貨幣資金的科目。因為是籌建期,職工薪酬都算是管理費(fèi)用,所以管理費(fèi)用增加,發(fā)生額計借方。后面的我就理解不過來了,為什么是這個科目?為什么這個科目是增加或者減少?
畫紅線的內(nèi)容:明細(xì)科目,借方,貸方,借或貸,余額。 請問畫紅線的內(nèi)容怎么填?老師麻煩,辛苦你一下,你可以直接在框里面填一下,讓我看一下你怎么填嗎?,右邊的這個圖片是電腦上的手工賬,左邊的是紙質(zhì)上的手工賬,我不要你回答文字,我希望你可以在我左邊的那個手工賬上寫一行內(nèi)容,讓我看一下怎么寫。
請問老師,這個圖片是從自然人身邊系統(tǒng)倒出來的,請問這個當(dāng)期收入與賬面什么科目的借方或者貸方一一對應(yīng)
個體戶可以開建筑服務(wù)這個大類的票出去嗎
老師你好如何刪掉前面的*,保留后面的內(nèi)容
老師,上個月入賬了無票收入的金額,這個月又開票部分金額,我這個做做這兩筆分錄,幫我看下思路正確嗎?先沖再藍(lán)字入賬
請問:出口時所產(chǎn)生的報關(guān)費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、拖運(yùn)費(fèi)等,一定要對方開含稅點(diǎn)的專票,否則影響退稅嗎?
1-7月境外收入沒有報免稅收入增值稅,因為沒進(jìn)行跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告填寫。8月填了,報八月增值稅時,要把1-7月境外收入一并填在免稅收入行次嗎
請問個人公建房子出租,需要交什么稅?怎么計算?
老師,我們是建筑企業(yè),更正增值稅報表時出現(xiàn)提示,這個怎么填寫
老師,請問公司一直沒有做稅務(wù)登記的,工商可以直接就注銷嗎?
老師 去年沒有成本票 今年開出來? 這個可以結(jié)轉(zhuǎn)到去年的成本嗎?
齊紅老師的代理記賬訓(xùn)練營怎么沒有搜索到