現(xiàn)在需要對方開紅字信息申請單,你們直接沖減22年的銷售收入 借:應(yīng)收賬款?負數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)?負數(shù)

老師,你好,我公司年初開了20萬的普票出去,現(xiàn)在收不到錢,我讓對方公司把票退回來沖紅,可對方說入了賬了,讓我這邊做資產(chǎn)損失處理,合理合規(guī)嘛?我們公司應(yīng)該怎么做?
老師,你好!請問我公司18年開出去的票,對方說沒有認證讓現(xiàn)在沖紅,對財務(wù)的賬有什么影響?
老師,你好!請問我公司18年開出去的票,對方說沒有認證讓現(xiàn)在沖紅,對財務(wù)的賬有什么影響?對方還把票丟失了
老師您好,現(xiàn)在紅沖一張對方已經(jīng)認證了的發(fā)票對對方有什么影響呢,發(fā)票是我開的
老師,你好,我們加工企業(yè)24.9月份給對方開票了,但到現(xiàn)在對方都沒有付款,也沒有要付款的意思,那我能不能把開的發(fā)票紅沖了呢?對方也已經(jīng)抵扣了的,如果紅沖了,對方公司有啥影響不?對我公司有影響不呢?
你好,老師一般納稅人法人轉(zhuǎn)款沒備注投資款,我現(xiàn)在退款給他,需要備注什么,再讓她轉(zhuǎn)回來
老師,公司送禮,買酒,開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,是不能抵扣是吧,如果不能抵扣,那為什么能開增值稅專用發(fā)票呢
老師你好 請問個稅申報時不在我這臺機申報的,但現(xiàn)在想導出申報表 應(yīng)該怎么導出?
老師,請問內(nèi)地一般納稅人出口貨物到香港,如何計算退稅金額?比如,采購成本20萬(含13%增值稅),出口香港金額30萬
公司做安全生產(chǎn)給的費用1.7萬怎么入賬也是專票
老師 出口380000人民幣在10月9號出口的 兌換成美元是多少
左上角有通行費、旅客運輸服務(wù)標識的系統(tǒng)里提取不出來都可以計算抵扣嗎
在哪里查以前那種手撕票的真?zhèn)文兀?/p>
老師您好,我們是小企業(yè)會計準則,年初發(fā)生業(yè)務(wù)是忘記沖減暫估成本,必須要修改當年所有季度的所得稅報表和財務(wù)報表嗎
請問建筑服務(wù)維修費,一張發(fā)票只能開具一行嗎?
發(fā)票丟了,直接開紅字申請表行嗎?稅務(wù)還要查賬呢
稅務(wù)還是跨省的
不用管對方的,你們憑紅字申請表開就是了。對你們無任何影響