你好,如果你想做投資款的話,需要股東給你開(kāi)發(fā)票,這個(gè)錢需要股東支付,借無(wú)形資產(chǎn)貸實(shí)收資本。
老師:您好!我屬于商貿(mào)公司,簽訂了銷售機(jī)床合同后,或者會(huì)收到訂金或者沒(méi)有收到定金時(shí),就會(huì)去采購(gòu)機(jī)床,一般都是供應(yīng)商給我司發(fā)貨時(shí)付清尾款。然后機(jī)床回來(lái)我再發(fā)貨,到這里做成品入庫(kù)嗎?收入我是一部分按發(fā)票確認(rèn)(公司購(gòu)買),一部分無(wú)票收入(個(gè)人名義購(gòu)買)。做收入同時(shí)做出庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本!請(qǐng)問(wèn)這樣一套完整的會(huì)計(jì)分錄是怎么樣的呢?請(qǐng)老師給一個(gè)完整的分錄吧!謝謝老師了
1.項(xiàng)目?jī)?nèi)產(chǎn)生的研發(fā)費(fèi)用,在未達(dá)到投入使用狀態(tài)需要先費(fèi)用化,那對(duì)應(yīng)分錄是不是,借:成本類科目下的研發(fā)支出-費(fèi)用化(xxx項(xiàng)目)貸:銀行存款等科目? 2.項(xiàng)目結(jié)束后,可以形成無(wú)形資產(chǎn),我是應(yīng)該把研發(fā)支出-費(fèi)用化的借方發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)為研發(fā)支出-資本化?還是直接結(jié)轉(zhuǎn)為無(wú)形資產(chǎn)呢? 3.項(xiàng)目結(jié)束后,如果不能成為無(wú)形資產(chǎn),是不是會(huì)計(jì)分錄如下:借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化? 4.收到專項(xiàng)資金后:借:銀行存款等 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款,那么等項(xiàng)目結(jié)束后,形成無(wú)形資產(chǎn)了,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該如何列支?不能形成無(wú)形資產(chǎn)的,該科目又應(yīng)該如何列支?出于財(cái)務(wù)的嚴(yán)謹(jǐn)性,麻煩老師對(duì)于我上述有問(wèn)題的會(huì)計(jì)分錄指錯(cuò)下!謝謝
公司準(zhǔn)備上市,要重新錄20年憑證,要用終驗(yàn)法確認(rèn)收入,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在分別在驗(yàn)收之前和驗(yàn)收之后開(kāi)票或者收款,分錄分別應(yīng)該怎么寫(xiě),還有些20年驗(yàn)收的合同,但是19年就開(kāi)票或收款了,期初余額應(yīng)該放在哪個(gè)科目,是不是要用到合同資產(chǎn)和合同負(fù)債這兩個(gè)科目
老師您好,我們一個(gè)公司的股東用無(wú)形資產(chǎn)出資,但是目前這項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)變更還沒(méi)完成,那我們能在賬上確認(rèn)實(shí)收資本嗎,如果變更完成了這個(gè)分錄怎么做啊
請(qǐng)問(wèn)老師,公司有買了商標(biāo),但還不能確認(rèn)無(wú)形資產(chǎn),想做實(shí)收資本,借方用啥科目?或者分錄應(yīng)該怎么做?謝謝
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開(kāi)勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專管員問(wèn)我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說(shuō),可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì),
中級(jí)財(cái)務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個(gè)稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
老師,銷售收入減變動(dòng)成本是邊際貢獻(xiàn)么
老師你好 想問(wèn)一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負(fù)債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購(gòu)買一批商品,款項(xiàng)已付,發(fā)票未到!我們做賬借應(yīng)付賬款A(yù)廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來(lái)!我們借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款暫估A廠家!做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)會(huì)體現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付賬款嗎?
離職失業(yè)金跟前公司沒(méi)關(guān)系吧,前公司不能申報(bào)個(gè)稅吧,這邊看到6月前公司申報(bào)了失業(yè)金金額,5月離職
老師,我人在湖南,老板的公司在寧波,個(gè)稅申報(bào)我怎么添加寧波的企業(yè) 個(gè)稅扣繳端提示要具體到寧波,我添加企業(yè)的時(shí)候只能到浙江省 這個(gè)怎么辦
購(gòu)買二手車沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,再對(duì)外出售后后,收入需要繳納企業(yè)所得稅嗎
【25年新增】 交易性金融資產(chǎn)(債券),期末計(jì)提的利息也可以不單獨(dú)確認(rèn),而通過(guò)“交易性金融資產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng)”科目匯總反映 (3)資產(chǎn)負(fù)債表日公允價(jià)值發(fā)生變動(dòng) 借:交易性金融資產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng)(就近原則) 貸:公允價(jià)值變動(dòng)損 老師這是啥意思啊?
就是現(xiàn)在沒(méi)辦法確認(rèn)是無(wú)形資產(chǎn),只是先付出了一筆錢
借預(yù)付賬款,貸銀行存款。
然后后面再做借無(wú)形資產(chǎn) 預(yù)付賬款貸實(shí)收資本銀行存款嗎?
后面能確認(rèn)了咋做分錄 ,謝謝老師
要入賬的是他的全資子公司
借無(wú)形資產(chǎn)貸預(yù)付賬款、銀行存款。
現(xiàn)在公司付款了,做不了實(shí)收資本,里面需要他把錢給你們,你們?cè)僦Ц丁?
錢是總公司付的 不是子公司付的呀!
你好,可是對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票嗎?對(duì)方需要給你開(kāi)發(fā)票的。
總公司付款之后,對(duì)方給他開(kāi)發(fā)票,然后總公司在投資給子公司,在給子公司開(kāi)發(fā)票就可以了,不用收錢。
是的丫丫
那你們單位不需要支付的,那你還支付銀行存款干什么呀?
借無(wú)形資產(chǎn)貸實(shí)收資本做這個(gè)。