同學(xué)你好 這個補(bǔ)貼計入營業(yè)外收入
我公司建筑企業(yè)14年剛成立時還是實(shí)繳制股份,公司股東通過財務(wù)公司打款到股東卡上共2000萬,然后各個股東轉(zhuǎn)進(jìn)過公司賬戶計入實(shí)收資本(農(nóng)行/公司運(yùn)營時農(nóng)行一直沒用了),后期通過1、購買950萬固定資產(chǎn)劃出公司賬戶(實(shí)際沒有收到這批固定資產(chǎn)/但是有普通發(fā)票而且每年也都在折舊),2、通過私人向公司借款的方式借走剩下的1050萬元(買固定資產(chǎn)和借款都是農(nóng)行借走的),之前的會計根據(jù)實(shí)際情況調(diào)賬,沖紅了以前的這3筆業(yè)務(wù),使得賬上看起沒有收到股東的投資款,沒有借款出去,購買的的固定資產(chǎn)還計入股東A名下,貸其他應(yīng)付款-股東A 950萬。他這樣做我感覺不對,我是不是需要按照以前的業(yè)務(wù)把他的賬調(diào)過來?因為現(xiàn)在A股東要退股,賬上他名下是其他有應(yīng)付款的
去年購買農(nóng)機(jī)時,按扣除農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼后金額付款,會計也以此金額入賬計提。今年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼到賬,需要把這個補(bǔ)貼轉(zhuǎn)給商家,就把以前的入賬分錄做了紅沖,以發(fā)票金額入賬固定資產(chǎn)和應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在固定資產(chǎn)怎么把農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼部分沖減掉呢?
企業(yè)購置環(huán)保設(shè)備可以申請補(bǔ)貼以補(bǔ)償其環(huán)保支出。甲企業(yè)于2x21年2月向政府有關(guān)部門提交了160萬元的補(bǔ)助申請,作為對其購置環(huán)保設(shè)備的補(bǔ)貼。2x21年3月10日,甲企業(yè)收到了政府補(bǔ)貼款160萬元。2x21年3月20日,甲企業(yè)購入不需安裝的環(huán)保設(shè)。備一臺,實(shí)際成本為400萬元,設(shè)備款已用銀行存款支付,使用壽命8年,采用直線法計提折舊(不考慮凈殘值)。2x26年3月,甲企業(yè)的這臺設(shè)備發(fā)生毀損。不考慮相關(guān)稅費(fèi)等其他因素,甲企業(yè)選擇凈額法進(jìn)行會計處理。 要求:(答案中金額單位用萬元表示,不用寫明細(xì)科目) (1)甲企業(yè)3月10日收到政府補(bǔ)貼款的會計分錄: (2)甲企業(yè)3月20日購入環(huán)保設(shè)備的會計分錄: 政府補(bǔ)助抵減固定資產(chǎn)的會計分錄: (3)甲企業(yè)按月對環(huán)保設(shè)備計提折舊的會計分錄: (4)甲企業(yè)設(shè)備發(fā)生毀損的會計分錄,結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)賬面價值: 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理:
老師,我們自建廠房,2021年3月竣工領(lǐng)了房產(chǎn)證,3月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)是根據(jù)發(fā)票金額來轉(zhuǎn),房子原值也是根據(jù)發(fā)票金額,這個月查賬發(fā)現(xiàn)2017年競買保證金120w還掛著其他應(yīng)收款,土皮中標(biāo)了會計沒有把120w轉(zhuǎn)入土地轉(zhuǎn)讓金,以及2021年4月到22年10月收到的工程發(fā)票130w還入在建工程,請問我現(xiàn)在把120w轉(zhuǎn)讓土地轉(zhuǎn)讓金無形資產(chǎn)待攤,補(bǔ)計提 房子原值是不是也增加這120w,然后把21年到3月到22年12月的房產(chǎn)稅補(bǔ)了? 竣工后工程款還有130w沒付款也沒開票,也沒入房子固定資產(chǎn),21年4月—23年1月陸續(xù)才開完工程票,那我轉(zhuǎn)入房子固定資產(chǎn)是按收到發(fā)票時間來還是按竣工21年3月,如果補(bǔ)計提分錄如何? 上面的轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)130w和120w土地轉(zhuǎn)讓金(無形資產(chǎn))=250w的房子原值也更著增多,那我可不可以不把原值增加,不想補(bǔ)交房產(chǎn)稅了,如果交,怎么樣更省稅?
請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計提折舊嗎注冊會計師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點(diǎn)擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計提折舊了。那這個怎么處理呢?
老師國際貨代的發(fā)票有什么開具要求嗎
老師對方開給我的發(fā)票是641.8元,但是實(shí)際我只要付他630,那我應(yīng)該是按多少做賬啊?
老師,一般納稅人的餐飲公司怎么繳納增值稅呢?怎么抵扣呢?
財務(wù)審計報告收費(fèi)多少
社會組織年檢,財務(wù)審計報告
裝電工程包工,包料,材料很多,十來頁,發(fā)票怎么開合適
研發(fā)費(fèi)用輔助賬怎么做
原來是會計公司代賬,用的億企贏,現(xiàn)在拿過來自己做,準(zhǔn)備用用友,這個賬需要怎么建,和對方都要什么資料
老師好!能不能麻煩老師給解答一下:以前的建造合同準(zhǔn)則,和現(xiàn)行的新收入準(zhǔn)則下,建筑工程企業(yè)的幾個主要分錄,分別都有哪幾個?主要區(qū)別在哪幾個分錄?
老師,對賬是進(jìn)項發(fā)票和付款金額,和科目余額表對是嗎,余額表的數(shù)是付款金額減去發(fā)票的金額