同學(xué)你好 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金填0就可以了

請(qǐng)問(wèn)老師,21年第三個(gè)分錄不明白 甲公司是乙公司的母公司,甲公司2×20年將其成本為600萬(wàn)元的一批A產(chǎn)品銷售給乙公司,銷售價(jià)格為1100萬(wàn)元(不含增值稅),至2×20年年末乙公司本期購(gòu)入A產(chǎn)品未實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷售全部形成存貨,2×20年12月31日A產(chǎn)品可變現(xiàn)凈值為900萬(wàn)元。2×21年10月將上述存貨對(duì)外出售60%,不考慮其他因素,甲公司下列處理中正確的有( )。? A.2×20年合并抵銷營(yíng)業(yè)收入項(xiàng)目1100萬(wàn)元 B.2×20年合并抵銷營(yíng)業(yè)成本項(xiàng)目1100萬(wàn)元 C.2×21年合并抵銷營(yíng)業(yè)成本金額為180萬(wàn)元 D.2×21年合并抵銷年初未分配利潤(rùn)300萬(wàn)元 正確答案: A,C,D??????? 解析: 2×20年12月31日編制合并報(bào)表相關(guān)抵銷分錄為:? 借:營(yíng)業(yè)收入1100? 貸:營(yíng)業(yè)成本1100? 借:營(yíng)業(yè)成本500? 貸:存貨500? 借:存貨——存貨跌價(jià)準(zhǔn)備200? 貸:資產(chǎn)減值損失200? 2×21年12月31日編制合并報(bào)表相關(guān)抵銷分錄為:? 借:年初未分配利潤(rùn)500? ? 貸:營(yíng)業(yè)成本500? 借:存貨——存貨跌價(jià)準(zhǔn)備200? ? 貸:年初未分配利潤(rùn)200
公司二級(jí)單位上轉(zhuǎn)銷進(jìn)項(xiàng)到公司本部,有本部統(tǒng)一繳納增值稅,去年二級(jí)單位增值稅轉(zhuǎn)多了,稅務(wù)局同意退稅給二級(jí)單位,但稅務(wù)局說(shuō)不給錢了,應(yīng)退稅款讓本部在當(dāng)月直接抵扣(上月抵扣的)。本月本部通過(guò)內(nèi)部存款還給二級(jí)單位。 二級(jí)單位分錄,上轉(zhuǎn)時(shí):借:主營(yíng)收入 10 貸:成本和銷項(xiàng)2。借:銷項(xiàng)2,貸:內(nèi)部存款2 本部分錄,借:內(nèi)部存款2,貸:銷項(xiàng)2 上月抵扣繳稅本部:借,應(yīng)交未交增值稅8,貸,銀存8(月末計(jì)提轉(zhuǎn)入未交10 ) 這樣上月的轉(zhuǎn)入和準(zhǔn)出未交增值稅就不平。 本月二級(jí)單位,借:銷項(xiàng)2,貸:收入2,本部對(duì)二級(jí)單位清算后,借:內(nèi)部存款2,貸:銷項(xiàng)2 本部,借:銷項(xiàng)2,貸,內(nèi)部存款2, 這樣我本月計(jì)提數(shù)就是18萬(wàn),如果沒(méi)有這個(gè)2萬(wàn),正常計(jì)提未交20萬(wàn)。賬務(wù)上本月計(jì)提18萬(wàn)。繳稅時(shí),借:未交增值稅20,貸,銀存20,這樣總得轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出就是平的,是這樣嗎? 但是我還是有點(diǎn)不明白的是,雖然這個(gè)銷項(xiàng)是二級(jí)單位轉(zhuǎn)給本部的,本部一起來(lái)交的,他多交就代表我多交,退回來(lái)后如果這么想退稅就是本部多交的,那我本月本部不應(yīng)該再把退的稅2萬(wàn)再加回去繳納啊?就這個(gè)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)。
我們公司是新企業(yè),前面三個(gè)月購(gòu)買的易耗品(沒(méi)有領(lǐng)用登記,金額共計(jì)2萬(wàn)多,比如機(jī)器用油,紙箱,酒精等),我做分錄時(shí) 借:制造費(fèi)用 貸:周轉(zhuǎn)材料~易耗品 但我們這兩個(gè)月沒(méi)有生產(chǎn)成品出來(lái),主要調(diào)機(jī)測(cè)試買那些易耗品,月底現(xiàn)在那些材料用完了沒(méi)有結(jié)余,我要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,可不可以把他直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,即 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:制造費(fèi)用
老師,您好。2020年1月我單位預(yù)付了一筆7萬(wàn)貨款給供應(yīng)商,3月收到貨和發(fā)票,對(duì)應(yīng)做入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目?jī)?nèi),當(dāng)年度企業(yè)所得稅申報(bào)后,稅務(wù)局說(shuō)供應(yīng)商開具的發(fā)票有問(wèn)題,需要將這7萬(wàn)元從主營(yíng)業(yè)務(wù)成本內(nèi)剔除出來(lái)。剔除修正后,導(dǎo)致賬上應(yīng)付賬款借方一直掛著7萬(wàn),現(xiàn)已經(jīng)聯(lián)系不上供應(yīng)商。請(qǐng)問(wèn)這筆賬務(wù)該如何處理?能否做壞賬呢?以下是該筆業(yè)務(wù)做出的分錄: 1.借:應(yīng)付賬款 7萬(wàn) 貸:銀行存款 7萬(wàn) 2.借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 7萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 7萬(wàn) 3.借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -7萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 -7萬(wàn)
老師,關(guān)于現(xiàn)金流量表有個(gè)疑問(wèn):比如我這個(gè)月這個(gè)月的主營(yíng)成本10萬(wàn),有2萬(wàn)是借:成本 2萬(wàn)貸:銀存 2萬(wàn),有8萬(wàn)是 借:成本 8萬(wàn)貸:預(yù)提費(fèi)用 8萬(wàn) 那現(xiàn)金流量表按照經(jīng)營(yíng)流出是2萬(wàn)填列,但是我看了分析填列法:以主營(yíng)業(yè)務(wù)成本填列,我有點(diǎn)混了
新公司成立,股權(quán)比例如何分配
想咨詢一下 注冊(cè)資本3000萬(wàn) 實(shí)收資本60萬(wàn) 所有者權(quán)益5000萬(wàn) 股東一人51%一人49% ,現(xiàn)在把51%,0元轉(zhuǎn)給49% 稅務(wù)上需要怎么處理 ,現(xiàn)在0元轉(zhuǎn)讓股權(quán)51的給49。
手工制作奶茶的稅收編碼是什么
老師,我這個(gè)月紅沖了一張23年得發(fā)票,我是銷售方,憑證是不是,借:應(yīng)收賬款 紅字 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 另外我得這個(gè)貨物得進(jìn)項(xiàng)票也被紅沖了,我是要單獨(dú)做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出, 還是做借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 紅字 也行?
老師,什么是確認(rèn)收入
合作社分配利潤(rùn)要交個(gè)人所得稅嗎
老師您好,我們是一家海南的小規(guī)模公司,要做出口業(yè)務(wù),銀行還需要開外幣賬戶,請(qǐng)問(wèn)需要怎么操作
老師,麻煩和您咨詢一下,繳納印花稅,我們簽訂了一個(gè)合同,采購(gòu)合同,但是里面包括技術(shù)服務(wù),這個(gè)應(yīng)該怎么交
原公司和新公司是業(yè)主方關(guān)系,原公司賬戶凍結(jié)了,怎么能把原公司的業(yè)務(wù),債務(wù),所有的資產(chǎn)合理合法的轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)呢?那之前的欠的工程款,發(fā)票開的都是原公司的,這個(gè)新公司怎么合理的付款呢?
漏了特定工傷申報(bào),會(huì)扣濟(jì)納金嗎


我有2萬(wàn)是流出,8萬(wàn)是預(yù)提,我應(yīng)該是填2萬(wàn)是吧?
嗯 這個(gè)填寫實(shí)際發(fā)生的