你這個出售的錢要交增值稅的
老師幫忙看看做的是否正確借:固定資產(chǎn)清理3800 累計折舊72200 貸:固定資產(chǎn) 76000 借:其他應(yīng)付款 15000 貸:固定資產(chǎn)清理 14563.11 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅(簡易) 436.89 借:固定資產(chǎn)清理 14563.11 貸:營業(yè)外收入 14563.11
老師看下固定資產(chǎn)清理的分錄正確嗎
麻煩老師幫我看一下固定資產(chǎn)清理分錄這樣做是否正確
原固定資產(chǎn)拆分成兩個固定資產(chǎn),再報廢其中一個固定資產(chǎn),麻煩老師幫我看看分錄正不正確,謝謝老師
原固定資產(chǎn)拆分成兩個固定資產(chǎn),再報廢其中一個固定資產(chǎn),麻煩老師幫我看看分錄正不正確,謝謝老師
現(xiàn)在匯算清繳是有優(yōu)惠政策,都是按5%征收的嗎?
老師,稅后利潤是凈利潤么?
老師,承受方需要交的稅有哪些
期限風(fēng)險溢價為什么市場利率上升會導(dǎo)致價格下跌
銀行貸款利息擔(dān)保費要分攤3年,應(yīng)如何做會計分錄呢,還沒開始分攤,現(xiàn)在已經(jīng)支付了擔(dān)保費
老師好,法定盈余公積能用于股東分紅嗎
老師,請教一件事,比如現(xiàn)在甲方欠我這邊公司工程款5萬元。有個項目總金額是10萬元,其中我這邊土建6萬,另外一家防水4萬,項目工程款先下來6萬,本來都是付給這邊土建的,因為這個項目后面還有工程款,到時候一起付給防水的。但是甲方實際只付了這邊土建4萬,另外2萬扣下來付給防水的。那我這邊在甲方賬上余額是不是5+6-4=7萬元啊,當(dāng)時綜合考慮就同意了。我這邊記賬就是我這邊土建只收到了4萬?,F(xiàn)在尾款下來了,甲方說要從工程款中再扣4萬給防水。我說不是只要給2萬就可以了嗎?對方說之前那2萬沒給防水,我說那給誰了,她說在她那邊往來賬上余額里,可是她的余額里也是7萬元,跟土建這邊一致的?,F(xiàn)在搞的有點太繞了
做賬系統(tǒng)什么時候開始結(jié)賬,做賬結(jié)束就要點結(jié)賬么?
請問老師,個人專項每月扣除4000,個人社保個人部分469.16,每月發(fā)12469.16給他,年終獎發(fā)36000,年終獎合并匯算,那么她這一年一共會繳納多少稅啊?
捐贈金額確定,有購入價不是按購入價?沒購入價才市場價?
我們是小規(guī)模
你沒有開發(fā)票出去,是吧
是的,未開票收入
這樣做可以吧
是的,那是這樣賬務(wù)處理的
好的,謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好????????????? ?????????????