你好,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫帳載金額調(diào)增就可以的。
2022年第一季度多交了所得稅,現(xiàn)在要注銷不想退稅怎么調(diào)整?
第一季度交了所得稅,最后一個季度虧損,所得稅匯算清繳第一季度交的所得稅就要退了,不讓他退,怎么調(diào)
企業(yè)所得稅匯算清繳2022第二季度預(yù)交,有以前年度補(bǔ)虧損,現(xiàn)在要退稅,怎么報表調(diào)整為0不要退稅
老師您好,2022年第一季度盈利,交了2000多企業(yè)所得稅,2022一整年屬于虧損,那么現(xiàn)在匯算清繳是負(fù)數(shù)2000多,如果要退稅是不是很麻煩,并且不太好
2022年第一季度交的企業(yè)所得稅 今年做匯算清繳的時候 退回了 是不是要調(diào)整 以前年度損益調(diào)整 會計分錄怎么做啊 老師幫忙給寫一下
老師你好!請問一下我今天才注冊的話個體工商戶,下周要開票,什么時候去申報呢?
我們是一般納稅人公司銷售使用過的貨車分錄這樣寫對嗎?
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù),可以用“其他應(yīng)收款”核算嗎?
我公司為銷售沙石行業(yè),一般納稅人,簽的采購合同含運(yùn)費(fèi)114元一噸,簽的銷售合同不含運(yùn)費(fèi)106一噸,這樣合理?
老師,有一個500萬不算,為啥不算?
與另外一家公司有貨款、互相開發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi),可以只用“其他應(yīng)收款”一個往來科目核算嗎?
你好,老師!我們有個公司,小規(guī)模納稅人,前任會計每月都申報著個稅,但是呢每月都沒有實(shí)際支付。 眼前沒有員工申訴,稅務(wù)預(yù)警,怎么解釋呢?
老師,節(jié)日快樂! 兩道選擇題的A選項(xiàng)為啥不對
老師,9月記8月的賬,8月銀行收到100多家公司的貨款,記帳能不能這樣記比如收8月貨款12萬,借銀行存款12萬,貸應(yīng)收賬款A(yù)公司1萬,應(yīng)收賬款B公司3萬應(yīng)收賬款其他公司8萬,這樣匯總做
老師,外貿(mào)公司的換匯成本在多少比較好
財務(wù)報表要改嗎?老師
老師,麻煩看看這是怎么了?
你好,不需要修改的,這個實(shí)際實(shí)際有業(yè)務(wù)賬上不需要調(diào)整。
直接調(diào)整所得稅A表?
對的是的,是這么做的,你填寫的是今年
在當(dāng)期報表上調(diào)整嗎?老師
不是 今年的匯算清交
注銷,你不得做年終結(jié)算。
現(xiàn)在注銷不了,稅務(wù)要求把6.83元稅金調(diào)平或退稅
這怎么辦?老師
你好,要求你調(diào)整哪一個報表?你做了今年的匯算清交嗎?你不得提前做啊。
今年的還沒做
你做今年的匯算清繳的時候修改下就可以
老師多交了6.83元,在報表上直接寫6.83就行嗎?
你好,調(diào)增里面填寫的是6.83除以2.5%。你還有彌補(bǔ)虧損嗎?如果沒有彌補(bǔ)虧損,按照這個來。
有彌補(bǔ)虧損老師,怎么算?
彌補(bǔ)虧損的金額絕對值加上6.83除以2.5%。
絕對值哪里來?
你好,你的彌補(bǔ)虧損,比如是一個負(fù)數(shù)200,它的絕對值不就是200嗎。
老師,為什么我在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表上調(diào)增了,所得稅表還是這樣
你好截圖你填寫的看下
你看一下主表的調(diào)增里面有數(shù)據(jù)嗎。