您好,這個是可以的,可以
老師,我想問下,比如我們進貨物料A,這個就可以當做備件銷售也可以用于裝配整機。比如購入10件的時候用于裝配,我都入了原材料科目,但實際上只用了2件,剩余8件在原材料科目下掛著。日后這8件作為備件直接銷售出去了,我的分錄可以做成借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料-A嗎?
您好,老師,我是內(nèi)賬會計,我把原材料和銷售商品收入的稅點分離出來了,我在原材料里專門設(shè)置了一個稅點的科目,比如我購入帶鋼1000噸,每噸稅是430元,我就把帶鋼價稅分離,把稅放入原材料借方430000元,銷售500噸,每噸稅是460元,就把稅的收入放入其他業(yè)務(wù)收入,在去原材料稅里面結(jié)轉(zhuǎn)500噸做其他業(yè)務(wù)支出,其他業(yè)務(wù)收入和支出的差額記入稅的利潤,這樣可以嗎,就是原材料稅的期末余額就是1000噸減去500噸還剩500噸
老師好。我們公司主營業(yè)務(wù)里有工程、材料銷售。 我看之前的會計將材料銷售都放在工程收入下面了。記賬軟件里主營業(yè)務(wù)沒有 材料銷售,可以把材料銷售直接放在記賬軟件里的科目 其他業(yè)務(wù)收入下嗎
你好老師,我是工程項目下方的專業(yè)分包商,我這邊記賬科目可以用其他業(yè)務(wù)收入—服務(wù)收入嗎?成本可以不計入在建工程,直接計入材料和人工成本嗎?因為我原有的主營業(yè)務(wù)是租賃和銷售,額外又增加了專業(yè)勞務(wù)分包。
老師,賣車的印花稅是按次申報嗎?
我們公司8月28日補繳了2024年12月份增值稅263.05元,滯納金29.57,因為公司2024年度里有進項稅額轉(zhuǎn)出263.05元,因為12月份有銷項稅,8月28日補繳增值稅,重新申報增值稅申報表,那這個會計分錄該如何處理。
老師請問下施工加材料開九個點的發(fā)票,怎樣讓客戶做固定資產(chǎn)
你好,老師,舉個例子,我們是生產(chǎn)商,有客戶找我們買50度的定制酒,42度一級散酒,好幾個品名這樣就算成品了是吧,然后庫存商品這個科目的數(shù)量是負數(shù),中間是哪個環(huán)節(jié)需要完善一下呢,老師,我們自制半成品上面也沒有這個科目,只有原酒
老師咨詢下,A公司對準B公司前購銷合同,我們是C公司,B公司是小規(guī)模納稅人,A公司開票及打款給C公司,C公司現(xiàn)在怎么同AB公司處理這業(yè)務(wù)。
老師,我們公司無償使用個人房產(chǎn)做辦公室,采集房產(chǎn)稅的計稅依據(jù)是什么,怎么計算
公司買了一些商品,用于職工福利,不能抵扣增值稅,但是收到的發(fā)票是專用發(fā)票。是否需要在電子稅務(wù)局中不抵扣勾選里去勾選這張專用發(fā)票?還是需要在抵扣類勾選中去勾選,再去申報表中填進項稅轉(zhuǎn)出。
你好老師,我這邊看一家酒店行業(yè)小規(guī)模納稅人報的是24年增值稅申報表提問一下,電子稅務(wù)局發(fā)票查詢當月金額是10w,應納增值稅不含稅銷售額和增值稅專用發(fā)票相同是6.9加上免稅銷售額3.6w,兩個金額加起來不是10.5w了,為什么兩個數(shù)據(jù)不一樣,有那些可能
請問 報完稅了 發(fā)現(xiàn)有個高鐵票沒做賬 是可以抵扣進項的 我也沒勾選 這種怎么操作 可以先入賬 下個月勾選抵扣嗎
老師,我們收到充值卡的不征稅發(fā)票,用于業(yè)務(wù)招待,當時入賬了,但是后來沒收到消費小票,可以稅前扣除嗎,還是說可以使用其他憑證作為消費依據(jù)