你好同學(xué),可以可以寫一個調(diào)整的分錄的,直接反沖就可以了。

老師我想問一下就是本月未申報出口退稅,但是申報附加稅的時候算了這部分,導(dǎo)致計稅依據(jù)多了,多繳納了附加稅,這個我能放到次月調(diào)整嗎,
老師,請問我12月份已經(jīng)結(jié)賬了,但是發(fā)現(xiàn)12月份多做了成本100萬,12月份賬已經(jīng)不能調(diào)整了,我準(zhǔn)備匯算清繳補繳上,那我能直接調(diào)整在22年1月中,作一筆,借:成本100萬(紅字)貸:利潤分配-未分配利潤100萬(紅字),這樣操作行嗎?
發(fā)現(xiàn)上個月附加稅多計提了1分錢,但是上個月已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅了,我能這個月補充一筆調(diào)整分錄嗎
請問附加稅要計提嗎?我上個月的附加稅沒有計提,已經(jīng)交了,這個月拿到附加稅的扣款憑證能不能直接補計提附加稅?再直接做交印花稅的會計分錄?
請問下 增值稅因為和報表上四舍五入計提的時候多了一分錢 現(xiàn)在這個月繳納多了一分錢 怎么調(diào)整分分錄啊
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
上個月都申報了,但是差了1分錢不影響吧
你好同學(xué),不影響了,沒問題,放心吧。
借:稅金及附加 -0.01 貸:應(yīng)交-教育費附加-0.01 這個月沖上個月的哈
摘要寫什么 比較規(guī)范?
你好,寫調(diào)整科目就可以了。