多交了附加,放到次月調(diào)整,沒(méi)問(wèn)題的,

老師我想咨詢(xún)一下,我上個(gè)月城市維護(hù)建設(shè)稅報(bào)錯(cuò)了,增值稅免了,附加稅也應(yīng)該免。但是我申報(bào)了,后來(lái)又更正申報(bào)了。稅務(wù)局說(shuō)更正了就行,下次有附加稅的時(shí)候別付款到稅務(wù)局抵稅去。但是我現(xiàn)在這筆多交的城建稅分錄不知道咋做了。
老師 , 想問(wèn)下 我今天在報(bào)稅,增值稅都已經(jīng)弄好了 數(shù)據(jù)也很金蝶一樣,現(xiàn)在附加稅我還沒(méi)有填好 我就點(diǎn)擊增值稅申報(bào)了 出現(xiàn)了一個(gè)對(duì)話(huà)框 說(shuō)的將附加稅默認(rèn)為零申報(bào) ,那現(xiàn)在我來(lái)填寫(xiě)附加稅 導(dǎo)入數(shù)據(jù)就是零了, 但是這月有附加稅產(chǎn)生的 ,我是不是要把增值稅申報(bào)撤回呢?還是要怎么弄呢?
老師,我6月變更為一般納稅人,以前為小規(guī)模。一般納稅人申報(bào)了116896.49元增值稅;小規(guī)模申報(bào)了22646.48元增值稅,但是申報(bào)附加稅的時(shí)候,小規(guī)模的附加稅減證了5000多,我用22646.48算出來(lái)的附加稅才2717.58,怎么會(huì)給我減了5000多,圖片是申報(bào)表,這是什么原因???
老師你好,咨詢(xún)一下!我這里有一個(gè)這個(gè)情況!去年3月份,不是小規(guī)模稅率變成1%。然后我3月份紅沖了一部分票,是我1月份申報(bào)的!導(dǎo)致我3月份申報(bào)的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)就為負(fù)數(shù)!當(dāng)時(shí)去大廳修改申報(bào)的。然后7月份,專(zhuān)管員又叫我們?nèi)バ薷?!修改后,?dāng)時(shí)就補(bǔ)繳了增值稅和附加稅!然后之前會(huì)計(jì)7月份做賬的時(shí)候,就沒(méi)有補(bǔ)計(jì)提附加稅和增值稅!導(dǎo)致現(xiàn)在增值稅未負(fù)數(shù),這個(gè)負(fù)數(shù)增值稅我怎么做帳,調(diào)整到哪里去呢?
老師我想問(wèn)一下就是本月未申報(bào)出口退稅,但是申報(bào)附加稅的時(shí)候算了這部分,導(dǎo)致計(jì)稅依據(jù)多了,多繳納了附加稅,這個(gè)我能放到次月調(diào)整嗎,
老板以個(gè)人名字承包了油茶廠(chǎng)的種植油茶苗的項(xiàng)目,我們可以讓第三方開(kāi)油茶苗,肥料,種植土給對(duì)方嗎?要求代開(kāi)工程發(fā)票,但老板是法人且公司沒(méi)有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,代開(kāi)發(fā)票要交多少稅?
老師,外貿(mào)二手車(chē),需要開(kāi)機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票要怎么開(kāi)的呢
小規(guī)模納稅人季度超30萬(wàn),專(zhuān)票7萬(wàn),普票20萬(wàn),無(wú)票10萬(wàn),怎么填?
7-10月社保調(diào)整,原來(lái)單位停業(yè),未注銷(xiāo),但在9月份全員減員了,這種情況怎么補(bǔ)繳?
你好,什么行業(yè)全盤(pán)賬簡(jiǎn)單點(diǎn)?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,


就是這個(gè)次月調(diào)整需要在網(wǎng)上填寫(xiě)什么嘛
還是說(shuō)我可以直接抵減下月申報(bào)金額
老師還在嗎
是的,可以在下月申報(bào)的時(shí)候抵減
哇哦哇哦,感恩老師
祝你工作順利;方便的話(huà),麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦