你好,學(xué)員,稍等一下
(1)向農(nóng)民收購(gòu)小麥20噸收購(gòu)憑證上注明價(jià)款20,000元,驗(yàn)收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成增值稅稅率為13%的食品,支付加工費(fèi)加稅合計(jì)904元,取得增值稅專用發(fā)票; (2)從某縣城某工具廠(小規(guī)模納稅人)購(gòu)入小工具一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,支付價(jià)稅合計(jì)款4120元; (3)將以前購(gòu)入的12噸玉米渣對(duì)外銷售10噸,取得不含稅銷售額25,000元,將2噸玉米渣無(wú)償贈(zèng)送給客戶; (4)生產(chǎn)鈣奶餅干銷售,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額120,000元; (5)上個(gè)月向農(nóng)民收購(gòu)的小米因管理不善在倉(cāng)庫(kù)中發(fā)生糜爛,賬面成本4520元,在收購(gòu)該批小米時(shí),食品廠向農(nóng)民開具了收購(gòu)憑證;
甲食品加工廠(增值稅一般納稅人)本年9月份發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)向農(nóng)民收購(gòu)小麥20噸收購(gòu)憑證上注明價(jià)款20,000元,驗(yàn)收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成增值稅稅率為13%的食品,支付加工費(fèi)加稅合計(jì)904元,取得增值稅專用發(fā)票;(2)從某縣城某工具廠(小規(guī)模納稅人)購(gòu)入小工具一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,支付價(jià)稅合計(jì)款4120元;(3)將以前購(gòu)入的12噸玉米渣對(duì)外銷售10噸,取得不含稅銷售額25,000元,將2噸玉米渣無(wú)償贈(zèng)送給客戶;求答第(3)題
.某食品加工廠(增值稅一般納稅人)2019年5月發(fā)生下列業(yè)務(wù):??(1)向農(nóng)民收購(gòu)大麥10噸,收購(gòu)憑證上注明價(jià)款20000元,驗(yàn)收后移送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工膨化食品,支付加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)600元,取得增值稅專用發(fā)票;??(2)從某縣城某工具廠(小規(guī)模納稅人)購(gòu)入小工具一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,支付價(jià)稅合計(jì)款3605元;??(3)將以前月份購(gòu)入的10噸玉米渣對(duì)外銷售9噸,取得不含稅銷售額21000元,將1噸玉米渣無(wú)償贈(zèng)送給客戶;??(4)生產(chǎn)夾心餅干銷售,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額100000元;??(5)上月向農(nóng)民收購(gòu)的小米因保管不善霉?fàn)€,賬面成本4477.27元(含運(yùn)費(fèi)127.27元);??(6)轉(zhuǎn)讓使用過(guò)的小型生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)(已抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額),從購(gòu)買方取得支票8000元(含稅);??(7)允許廣告公司在本廠2016年12月建成的圍墻上噴涂家電、服裝廣告、價(jià)稅合計(jì)收取50000元;?(1)該食品加工廠當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;?(2)該食品加工廠當(dāng)期的增值稅銷項(xiàng)稅額和當(dāng)期應(yīng)繳的增值稅稅額
.某食品加工廠(增值稅一般納稅人)2019年5月發(fā)生下列業(yè)務(wù):??(1)向農(nóng)民收購(gòu)大麥10噸,收購(gòu)憑證上注明價(jià)款20000元,驗(yàn)收后移送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工膨化食品,支付加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)600元,取得增值稅專用發(fā)票;??(2)從某縣城某工具廠(小規(guī)模納稅人)購(gòu)入小工具一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,支付價(jià)稅合計(jì)款3605元;??(3)將以前月份購(gòu)入的10噸玉米渣對(duì)外銷售9噸,取得不含稅銷售額21000元,將1噸玉米渣無(wú)償贈(zèng)送給客戶;??(4)生產(chǎn)夾心餅干銷售,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額100000元;??(5)上月向農(nóng)民收購(gòu)的小米因保管不善霉?fàn)€,賬面成本4477.27元(含運(yùn)費(fèi)127.27元);??(6)轉(zhuǎn)讓使用過(guò)的小型生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)(已抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額),從購(gòu)買方取得支票8000元(含稅);??(7)允許廣告公司在本廠2016年12月建成的圍墻上噴涂家電、服裝廣告、價(jià)稅合計(jì)收取50000元;?(1)該食品加工廠當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;?(2)該食品加工廠當(dāng)期的增值稅銷項(xiàng)稅額和當(dāng)期應(yīng)繳的增值稅稅額
4.某?品加工廠(增值稅一般納稅人)2019年3月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)向農(nóng)?收購(gòu)大?10噸,收購(gòu)憑證上注明價(jià)款20000元,驗(yàn)收后移送另一?品加工廠(增值稅一般納稅人)加工膨化?品,支付加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)600元,取得增值稅專用發(fā)票;(2)從縣城某工具廠(小規(guī)模納稅人)購(gòu)人小工具一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,支付價(jià)稅合計(jì)款3605元;(3)將以前月份購(gòu)人的10噸玉米渣對(duì)外銷售9噸,取得不含稅銷售額21000元,將1噸玉米渣無(wú)償贈(zèng)送給客戶;(4)生產(chǎn)夾心餅干銷售,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額100000元;(5)上月向農(nóng)?收購(gòu)的小米因保管不善霉?fàn)€,賬面成本4477.27元(含運(yùn)費(fèi)127.27元);(6)轉(zhuǎn)讓2013年3月購(gòu)入的小型生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),從購(gòu)買方取得支票8000元(含稅);(7)允許廣告公司在本廠2016年12月建成的圍墻上噴涂家電、服裝廣告,價(jià)稅合計(jì)收取50000元;假定上述需要認(rèn)證的發(fā)票均已通過(guò)認(rèn)證并允許在當(dāng)月抵扣。要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算該?品加工廠當(dāng)期
老師,印花稅,是需要手工填寫數(shù)據(jù),還是稅局也會(huì)自動(dòng)推送數(shù)據(jù)?
老師 我準(zhǔn)備從公戶轉(zhuǎn)兩萬(wàn)出來(lái) 您上次說(shuō)轉(zhuǎn)到退休的老年人卡里 這個(gè)老年人的身份有要求嗎 比如之前在單位上工作過(guò)的還是找一個(gè)之前從事自由行業(yè)的老年人呀 哈哈哈
(IRR-16%)/(18%-16%)=(0-6.12)/(-3.17-6.12),求得IRR=17.32% 老師,這個(gè)是怎么解出來(lái)的
老師,個(gè)體戶核定征稅是不是有個(gè)固定的稅額交稅?不是增值稅,是經(jīng)營(yíng)所得稅
員工體檢費(fèi)應(yīng)計(jì)入員工福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)下公司老板把自己的個(gè)人支出到公司報(bào),這種會(huì)怎么樣
您好,老師,想問(wèn)下財(cái)務(wù)管理的公式中:當(dāng)年外部籌資量為什么=當(dāng)年資金需求總量-上年資金需求總量-當(dāng)年新增留存收益?
像這種稅務(wù)代開的發(fā)票,開多少金額以下免增值稅?
不是高新技術(shù)企業(yè),可以有研發(fā)費(fèi)用嗎
老師餐飲公司食堂服務(wù),有早餐和午餐,成本一起核算的話是用當(dāng)月總成本,/總用餐人數(shù)嗎?知道總成本,早餐用餐人數(shù),正餐用餐人數(shù),現(xiàn)在想核算每個(gè)人成本