您好,這個是屬于收到的稅費返還的

老師,疫情防控稅收優(yōu)惠政策十三期中說,若企業(yè)到年底累計計算的應納所得稅額為虧損,則當期無需預繳企業(yè)所得稅,也無需預繳第二季度以后延緩繳納的稅款,請問老師那之前計提出來的第二季度需要預繳的所得稅計入的所得稅費用該怎樣處理?是在年底12月份做會計處理還是在今年1月份做處理?另外到企業(yè)匯算清繳時,因為2020整個年度是虧損的,之前已經(jīng)預繳過的第一季度所得稅國家會退款嗎?
老師,增值稅申報表中的稅費繳納部分,幫我看下我有沒理解錯誤的。 第30欄本期繳納上期應納稅額:是不是填的就是3月實際繳納的增值稅金額;31欄本期繳納欠繳稅額:是不是填寫3月繳納之前欠繳的稅額:但3月收到了2月和1月之前繳納的前期欠繳稅額的退稅,那這塊是不是要正常填負數(shù);(因為現(xiàn)在有延緩繳納50%的,這延緩繳納部分是不是就是我欠繳的稅額;?) ? ? 填完以后申報表的第32欄的其中期末未繳稅額與賬上增值稅貸方余額一致,第33欄的其中:欠繳稅額就是之前延緩繳納的增值稅部分,本期應補稅額就是當期應繳納的增值稅
以前繳納的稅費,現(xiàn)在說是有減半政策,之前正常繳納的,按照已經(jīng)繳納的一半退回給企業(yè)?,F(xiàn)在企業(yè)收到退回的稅費,應該怎么處理?以前繳納這個稅費的時候是計入主營業(yè)務(wù)稅金那個科目的,有老師說是紅字沖減這個科目,也有老師說是計入營業(yè)外收入處理?為什么會有兩種方法?
以前繳納的稅費,現(xiàn)在說是有減半政策,之前正常繳納的,按照已經(jīng)繳納的一半退回給企業(yè)?,F(xiàn)在企業(yè)收到退回的稅費,應該怎么處理?以前繳納這個稅費的時候是計入主營業(yè)務(wù)稅金那個科目的,有老師說是紅字沖減這個科目,也有老師說是計入營業(yè)外收入處理?為什么會有兩種方法?
老師,小企業(yè)會計準則,因稅費延緩繳納,之前月份繳納的稅費有退庫,退還到我司公戶,那對應的金額應計入現(xiàn)金流量表哪里?
中央空調(diào)設(shè)備銷售以及安裝,發(fā)票可以開勞務(wù)*空調(diào)安裝及材料嗎
老師,年終獎交個稅,匯算清繳也會退嗎?比如合理匯算清繳,還是只是工資做匯算的時候可能會退,年終獎不涉及
店鋪是公司,但是提現(xiàn)到個人賬戶去的,需要做賬?
企業(yè)下游發(fā)票異常,增值稅進項稅額讓轉(zhuǎn)出。企業(yè)所得稅可以扣除不?
會計從業(yè)教育在哪個平臺呀,之前的網(wǎng)站進不去老
無形資產(chǎn)攤銷最長多少年
老師好,存貨指的是什么?
老師你好 請問個稅申報時不在我這臺機申報的,但現(xiàn)在想導出申報表 應該怎么導出?
老師,你好,我們有個小規(guī)模的注冊地在一個區(qū),但其實真正的工廠還是在另外一個區(qū),伙食費的發(fā)票可以嗎?
老師,個稅有兩個叫小李重名的人報錯了,其中第一個小李已經(jīng)離職了,第二個小李5月入職后面一直報成第一個小李的個稅,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個問題,請問要怎么解決呢
不是減稅或退稅,只是先退庫,后期還要交。不應負數(shù)計入支付的稅費嗎
你以后還是要交這個是吧
不是即征即退,先征后退,是因政策享受延期繳納,之前交的退了
還是要交,因小微企業(yè)延期繳納政策退庫,后期要交
那你就作為支付的各項稅費,負數(shù)列式
那收到增值稅自營出口退稅,計入哪里
您好? 經(jīng)營活動產(chǎn)生的的現(xiàn)金流量—收到的稅費返還