您好,這個是可以作為抵消處理的
老師,開專票,開票號碼和打印的不符,但是我把打印的票調(diào)出來把相應(yīng)的票打了,那有一份票打印的錯誤票,怎么辦 假如我打印370票據(jù),我放的是425,我最后又把370的票據(jù)信息調(diào)出,打印370的票,那我這張425的票怎么辦
錯開了一張普通紙質(zhì)發(fā)票(沒有打印出來)已經(jīng)作廢重開了,請問要做什么處理嗎?
請問我打印紙質(zhì)版普票的時候放錯最后一張票上去了現(xiàn)在已經(jīng)打印出來了,那么放錯的那張怎么處理
打印紙質(zhì)版普票的的時候放錯了隔幾個號之后的發(fā)票上去打印,這個怎么處理
您好,本月代開了一張發(fā)票,已經(jīng)去稅務(wù)那把發(fā)票打印出來了,后發(fā)現(xiàn)名稱給開錯了,已經(jīng)把稅款交了,怎么處理,在網(wǎng)上能操作嘛
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么