同學(xué)你好 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付股利 借應(yīng)付股利 貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
請(qǐng)問(wèn)全資子公司給母公司分紅,需要開(kāi)股東會(huì)還是董事會(huì),需要寫一個(gè)決議書(shū)嗎,分紅金額怎么定
(二)甲公司2017年度的有關(guān)資料如下:(1)2017年年初未分配利潤(rùn)為200萬(wàn)元,本年利潤(rùn)總額為490萬(wàn)元,適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。(2)2018年2月6日董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)2010年利潤(rùn)分配議案:按2017年稅后利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積;向投資者宣告分配現(xiàn)金股利40萬(wàn)元。(3)2018年3月6日股東大會(huì)批準(zhǔn)董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)2017年利潤(rùn)分配方案:按2017年稅后利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積;向投資者宣告分配現(xiàn)金股利50萬(wàn)元。要求:(1)計(jì)算甲公司本期所得稅費(fèi)用,并編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。(2)根據(jù)2018年2月6日董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)2017年利潤(rùn)分配議案,編制甲公司提取法定盈余公積的會(huì)計(jì)分錄。(3)根據(jù)2018年3月6日股東大會(huì)批準(zhǔn)董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)2017年利潤(rùn)分配方案,編制甲公司向投資者宣告分配現(xiàn)金股利的會(huì)計(jì)分錄。(4)計(jì)算年末未分配利潤(rùn)。除“所得稅費(fèi)用”和“應(yīng)付股利”科目外,其他科目均需要寫出二級(jí)明細(xì)科目。題中的金額單位用萬(wàn)元表示。
年末,董事會(huì)決定向股東分紅330000元。會(huì)計(jì)分錄怎么做?
19日,經(jīng)董事會(huì)決議,決定本年股東分紅共計(jì) 800000 元。會(huì)計(jì)分錄怎么寫
經(jīng)董事會(huì)決議,本年股東分紅共計(jì)8000000分錄怎么做
老師,麻煩問(wèn)下,如果支付了臨時(shí)工工資,除了臨時(shí)工的工資表,其他啥單據(jù)也沒(méi)有。這種情況怎么處理才能在企業(yè)所得稅稅前扣除。 另外是,有一部分報(bào)銷沒(méi)有發(fā)票,只有付款截圖,如果沒(méi)有發(fā)票是不是要調(diào)出來(lái)交企業(yè)所得稅
老師你好,請(qǐng)問(wèn)做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局不通過(guò)給出企業(yè)原因(企業(yè)應(yīng)按企業(yè)所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公允價(jià)值申報(bào)轉(zhuǎn)讓,納稅人需要補(bǔ)充:股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方身份證明,按規(guī)定需要進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估,需要提供具有法定資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)出具的凈資產(chǎn)或土地房產(chǎn)等資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估報(bào)告,計(jì)稅依據(jù)明顯偏低但有正當(dāng)理由的證明材料)。實(shí)收資本是有的,但是凈資產(chǎn)賬面價(jià)值和未分配利潤(rùn)都是負(fù)數(shù),做的是平價(jià)轉(zhuǎn)讓。凈資產(chǎn)公允價(jià)值填0。不想做資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,還能去怎么修改資料能更讓稅務(wù)那邊通過(guò)嗎?
老師:上面的發(fā)票材料名稱,“商品和服務(wù)分類簡(jiǎn)稱”這我選什么,還有規(guī)格型號(hào),怎么填。謝謝!
協(xié)議班和取證班的區(qū)別?
小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商給開(kāi)發(fā)票,可以抵稅不
我司是做貿(mào)易的,拉活豬到廣東賣要收什么稅,如果是屠宰好了之后拉去廣東賣收什么稅?
你好老師,個(gè)人租房年租金30000,房東個(gè)人代開(kāi)發(fā)票需要繳納多少稅款
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開(kāi)具了一個(gè)點(diǎn)的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開(kāi)具就變成六個(gè)點(diǎn)的專票。睡的話我就只需要補(bǔ)交五個(gè)點(diǎn)的稅就可以了嗎?
請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價(jià)格是不含稅價(jià)格,一般也約定不開(kāi)票,然后發(fā)貨不含稅單價(jià)20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅260,內(nèi)賬這樣做賬對(duì)嗎?因?yàn)檫@樣我能和客戶的應(yīng)收賬款賬面余額對(duì)的上。 那如果后期開(kāi)了價(jià)稅合計(jì)1000元的票,我該怎么入賬?
同學(xué)你好 借應(yīng)付股利 貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款