是的,沒有超過限額,可以全額稅前扣除的
鄒老師,好。公司去年發(fā)生的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)有10000元,沒有扣除類,今年又發(fā)生了銷售收入10萬,廣告費(fèi)3萬,哪今年可以扣除的數(shù)是多少?
銷售收入50000萬元,發(fā)生廣告費(fèi)6800萬元,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)200萬元,要求計(jì)算準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)金額 老師,幫我看看這個(gè)[微笑]
老師,假如我今年的營(yíng)收是3000萬,發(fā)生廣告費(fèi)和宣傳費(fèi)共10萬, 我是不是可以全額扣除10萬廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)
2021年某制藥廠生產(chǎn)企業(yè)收入總額8000萬元,銷售費(fèi)用3000萬元(其中廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)合計(jì)2500萬元),計(jì)算該企業(yè)稅前允許扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。
2021年某制藥廠生產(chǎn)企業(yè)收入總額8000萬元,銷售費(fèi)用3000萬元(其中廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)合計(jì)2500萬元),計(jì)算該企業(yè)稅前允許扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。
老師,銷售商品未收到款項(xiàng),未開票,申報(bào)納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬,未分配利潤(rùn)-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個(gè)稅嗎? 注冊(cè)資本是100萬,實(shí)繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個(gè)企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對(duì)方開票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項(xiàng)稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬為啥不能扣除
請(qǐng)問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊(cè)業(yè)務(wù)范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會(huì)計(jì)憑證錄入同一張憑證可以錄入多項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
印花稅計(jì)稅依據(jù)原則上是按照取得的進(jìn)項(xiàng),因?yàn)橛』ǘ愂且环N合同稅,你既然有業(yè)務(wù)進(jìn)來了,有發(fā)票進(jìn)來了,說明已經(jīng)有了合同,但是實(shí)際工作當(dāng)中很多人會(huì)按照實(shí)際勾選的去交,我也想按照實(shí)際勾選去交有什么問題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請(qǐng)問所有的講義都是上傳到哪里的?