同學(xué)你好 可以簽訂的
老師好,想咨詢一下,我公司與非本公司的員工簽訂租車協(xié)議,是屬于私車公用?還是租車協(xié)議?需要申報個稅嗎?
老師您好,請問下員工沒有與我司簽訂租車協(xié)議,但是出差用自己的車去的,開出公司抬頭的通行費電子發(fā)票,可以抵扣稅額嗎?
老師好!公司租用老板或者員工個人車為公司所用,稅法有條件限制嗎?比方,買車深圳需要指標(biāo),那租車呢?是簽訂租賃合同好呢?還是租賃協(xié)議好呢?兩者有差別嗎?私車公用協(xié)議書需要去稅務(wù)備案嗎?還是直接和員工簽訂協(xié)議,讓員工開發(fā)票進來就可以?
車輛所有權(quán)不是公司員工,但是租車協(xié)議是和公司員工簽訂的,可以嗎
老師好,員工出差需要開車,但單位沒有公車,公司可以與員工簽訂租車協(xié)議嗎
企業(yè)所得稅,資產(chǎn)5,000萬以下,可以享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策。指的是營業(yè)執(zhí)照上注冊資本?還是資產(chǎn)負(fù)債表里面的資產(chǎn)合計數(shù)?如果超出資產(chǎn)5,000萬,要如何減資呢?
本公司小規(guī)模納稅人 商鋪出租收入(普票收入) 2025年4月、5、6 月不含稅收入116550.05 增值稅 5827.75 增值稅(增值稅是在3月份收到預(yù)付款租賃借 銀行存款 貸:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費——增值稅) 小規(guī)模納稅人季度未達起征點5827.75 借:應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入——增值稅免稅收入5827.75 老師我這樣寫對不?
老師進項稅額轉(zhuǎn)出,本年:借庫存 10000貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)10000上年度已結(jié)轉(zhuǎn)成本:借利潤分配—未分配利潤5000貸應(yīng)交增值稅—(進項稅額轉(zhuǎn)出) 轉(zhuǎn)出進項稅:借應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)15000貸應(yīng)交稅—未交增值稅15000 我們這是因為本月出口了設(shè)備,有免稅要把所有進項稅抵扣完,那結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅—未交增值稅15000,還需不需要交稅?要怎么處理?
小規(guī)模納稅人納稅申報流程中的抄,具體怎么匯總上傳?
21年22年的工資當(dāng)時已經(jīng)申報了,24年才發(fā)放,做24年匯算21年22年工資要調(diào)減嗎
7月7日申報了財務(wù)報表和企業(yè)所得稅,7月10日進行更改,然后在稅務(wù)局的 我的查詢里財務(wù)報表申報查詢 錄入日期還是7日的時間和數(shù)據(jù),老師為什么
A公司報價單是200元。B公司報價是400元。c公司報價是700元。這樣算是規(guī)律性報價嗎?
暢捷通財務(wù)軟件固定資產(chǎn)卡片錄入后,我是自己填寫的分錄,不是生成的固定資產(chǎn)購入分錄有什么影響嗎
老師,銷售部寫了一張費用報銷單,上面寫的是貨車加油的油錢 價稅合計一共是880元,發(fā)票是普通發(fā)票不能抵 這個怎么記賬?
原材料發(fā)委外加工,沒有發(fā)票,對方是個人的,沒有辦法開票,怎么記賬?
公司與員工簽訂免租金租車協(xié)議,然后約定出差期間油費,過路費由公司承擔(dān),回來后憑加油站卷式發(fā)票,過路費單據(jù),住宿費發(fā)票報銷并給予定額的餐費補助,這樣處理可以
無償租賃協(xié)議需要稅務(wù)局認(rèn)可才行
老師,請問像這種租車,租金有沒有限額要求?多少合適?
沒有說限額,按照當(dāng)?shù)氐氖袌鰞r就可以了