你好 你們制作的菜品還是用在研發(fā)的嗎

老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題如何解答 謝謝 乙企業(yè)12月份發(fā)生下列產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù): (1)2日,采用商業(yè)匯票結(jié)算方式向A公司銷(xiāo)售甲產(chǎn)品20件,價(jià)款90000元,增值稅11700元,總成本35000元,收到期限為3個(gè)月的銀行承兌匯票一張; (4分) (2) 8日,采用以舊換新方式向B公司銷(xiāo)售丁產(chǎn)品50件,價(jià)款200 000元,增值稅26000元,總成本為80000元。在銷(xiāo)售丁產(chǎn)品的同時(shí),乙公司收購(gòu)舊商品50件,收購(gòu)價(jià)款為50000元,收購(gòu)的舊商品作為原材料驗(yàn)收入庫(kù); (3)23日,銷(xiāo)售X產(chǎn)品1件,價(jià)款為10000 00,,增值稅130000元,款項(xiàng)收到存入銀行,已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,總成本為500 00元。合同規(guī)定甲公司負(fù)責(zé)安裝,安裝費(fèi)包含在商品價(jià)格中,安裝調(diào)試完成后客戶才簽收該商品,目前客戶尚未簽收該商品: (4) 24日, D公司因產(chǎn)品質(zhì)最問(wèn)題退回上月銷(xiāo)售的甲產(chǎn)品5件,價(jià)款1250元增值稅2000元,該企業(yè)簽發(fā)支票一 張,支付退貨款: (5) 31日,用銀行存款支付廠告費(fèi)9000元,增值稅540元: 根據(jù)以上資料,編制乙公司相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。(單
海達(dá)公司為一般納稅人,2021年無(wú)形資產(chǎn)科目借方余額500萬(wàn)元,當(dāng)年發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)1月接受甲公司投入的一項(xiàng)非專(zhuān)利技術(shù),公允價(jià)為200萬(wàn)元,增值稅為34萬(wàn)元,占實(shí)收資本份額為150萬(wàn)元。 (2)1月,A研發(fā)項(xiàng)目研究階段結(jié)束,該階段共投入300萬(wàn)元,已用銀行存款支付。 (3)2月,A研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)入開(kāi)發(fā)階段,10月31日開(kāi)發(fā)結(jié)束,形成A無(wú)形資產(chǎn)并交付使用,共發(fā)生開(kāi)發(fā)費(fèi)400萬(wàn)元,已用銀行存款支付,其中符合資本化條件的金額為200萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用年限10年,采用直線法攤銷(xiāo)。 (4)11月20日,將A無(wú)形資產(chǎn)出售給乙公司,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票價(jià)款300萬(wàn)元,增值稅27萬(wàn)元。 要求:編制該公司有關(guān)會(huì)計(jì)分錄并計(jì)算該公司11月20日無(wú)形資產(chǎn)的賬面價(jià)值,以萬(wàn)元為單位。 老師,請(qǐng)問(wèn)這幾個(gè)問(wèn)的會(huì)計(jì)分錄都怎么寫(xiě)?。?/p>
請(qǐng)問(wèn)老師,單位為餐飲集團(tuán)公司,下面的A分公司的后廚師傅,專(zhuān)門(mén)制作的6道菜品,成本500元,單獨(dú)支付師傅拍視頻制作的課時(shí)費(fèi)1000元,后期另外一名師傅修剪完成視頻支付200元。請(qǐng)問(wèn)老師借方怎么寫(xiě)分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,單位為餐飲集團(tuán)公司,下面的A分公司的后廚師傅,專(zhuān)門(mén)制作的6道菜品,成本500元,單獨(dú)支付師傅拍視頻制作的課時(shí)費(fèi)1000元,后期另外一名師傅修剪完成視頻支付200元。集團(tuán)支付制作菜品成本 支付A公司師傅的拍視頻和剪輯的費(fèi)用 請(qǐng)問(wèn)集團(tuán)借方怎么寫(xiě)分錄 銷(xiāo)售費(fèi)用 勞務(wù)費(fèi)1200 研發(fā)費(fèi)用500對(duì)嗎?
1、甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,材料按實(shí)際成本核算,2021年11月份發(fā)生如經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)2日從乙公司購(gòu)入A材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為100萬(wàn)元,增值稅額為13萬(wàn)元,對(duì)方墊付了運(yùn)輸費(fèi)5000元,運(yùn)費(fèi)取得增值稅普通發(fā)票,所有款項(xiàng)尚未支付,材料驗(yàn)收入庫(kù)。(2)6日購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的設(shè)備價(jià)款200萬(wàn)元,增值稅額26萬(wàn)元;另支付運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅90元。所有款項(xiàng)均以轉(zhuǎn)賬支票支付,設(shè)備交付使用。(3)18日銷(xiāo)售一批A產(chǎn)品,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票一張,含稅價(jià)款226萬(wàn)元,款項(xiàng)收到銀行本票一張。(4)21日將一批B產(chǎn)品無(wú)償贈(zèng)送甲公司,數(shù)量為30臺(tái),單位成本為200元,市場(chǎng)售價(jià)為300元(不含增值稅)。(5)25日銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,銷(xiāo)售收入為100萬(wàn)元(不含稅),貨款尚未收到。要求:(1)根據(jù)以上業(yè)務(wù),編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。(應(yīng)交增值稅須列至明細(xì)科目)(2)假設(shè)月初沒(méi)有留抵的增值稅,計(jì)算本期應(yīng)交的增值稅金額,并作出月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄。請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么寫(xiě)
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒(méi)有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個(gè)體工商戶沒(méi)有票怎么報(bào)稅,
老師,就剛才問(wèn)題再問(wèn)一下,如果是一年還本付息的話,每個(gè)月做賬需要計(jì)提利息嗎?還是付本金時(shí)再直接入財(cái)務(wù)費(fèi)用?(董孝彬老師)
10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購(gòu)商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購(gòu)進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專(zhuān)利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),分錄該如何做
老師,請(qǐng)問(wèn)老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢(qián),是不是只能跟小規(guī)模公司借錢(qián),還有其他合理拿錢(qián)的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷(xiāo)售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價(jià)收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口,會(huì)計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會(huì)開(kāi)一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價(jià),20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎?會(huì)計(jì)把這20元做成了銷(xiāo)售費(fèi)用,感覺(jué)不對(duì),出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷(xiāo)售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢


也算是新菜品的研發(fā)
你好,你們單位有研發(fā)的可以。