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請問老師,單位為餐飲集團(tuán)公司,下面的A分公司的后廚師傅,專門制作的6道菜品,成本500元,單獨(dú)支付師傅拍視頻制作的課時(shí)費(fèi)1000元,后期另外一名師傅修剪完成視頻支付200元。請問老師借方怎么寫分錄

2022-11-22 22:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-22 22:38

你好同學(xué),這個(gè)要看專門制作的6道菜品是用來干什么的,

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快賬用戶6342 追問 2022-11-22 22:44

這樣制作的視頻是供其他店師傅學(xué)習(xí)的,各店學(xué)習(xí)完畢,做出成品在線上銷售的

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齊紅老師 解答 2022-11-22 23:16

那你就做到營業(yè)費(fèi)用里就可以了

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快賬用戶6342 追問 2022-11-22 23:22

二級科目寫勞務(wù)費(fèi)還是培訓(xùn)費(fèi)

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齊紅老師 解答 2022-11-22 23:40

你好同學(xué)培訓(xùn)費(fèi)比較合適。

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你好同學(xué),這個(gè)要看專門制作的6道菜品是用來干什么的,
2022-11-22
你好 你們制作的菜品還是用在研發(fā)的嗎
2022-11-23
借,長期股權(quán)投資1500 貸,股本1000 銀行存款9 資本公積,差額部分 借,固定資產(chǎn)300 貸,資本公積300 借,股本2000 資本公積400 未分配利潤60 盈余公積40 商譽(yù)1500-2300×60% 貸,長期股權(quán)投資1500 少數(shù)股東權(quán)益,差額部分
2021-12-26
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-12-27
1借無形資產(chǎn)200 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額34 貸實(shí)收資本150 資本公積84
2022-06-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

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