同學(xué)你好 借庫存商品 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
甲公司向乙公司銷售-批原材料,開具的增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為100000元,增值稅稅額為13000元;甲公司收到乙公司支付的款項(xiàng)存入銀行;該批原材料的實(shí)際成本為90000元;乙公司收到原材料并驗(yàn)收入庫。請(qǐng)進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。
10、甲公司銷售一批商品給乙公司,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為100000元,增值稅稅額為13000元。該批商品的成本為70000元。款項(xiàng)未收到。編制確認(rèn)收入的會(huì)計(jì)分錄。
18、2020年6月1日,甲公司向乙公司銷售一批商品,開具增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為100000元,增值稅稅額為13000元;當(dāng)日甲公司收到乙公司支付的款項(xiàng)存入銀行;該批商品的實(shí)際成本為90000元;乙公司收到商品并驗(yàn)收入庫。做會(huì)計(jì)分錄
18、2020年6月1日,甲公司向乙公司銷售一批商品,開具增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為100000元,增值稅稅額為13000元;當(dāng)日甲公司收到乙公司支付的款項(xiàng)存入銀行;該批商品的實(shí)際成本為90000元;乙公司收到商品并驗(yàn)收入庫。做會(huì)計(jì)分錄
2020年7月1日,甲公司向乙公司賒銷一批商品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為50000元,增值稅稅額為6500元;甲公司以銀行存款1090元代乙公司墊付運(yùn)費(fèi)。當(dāng)日乙公司收到商品并驗(yàn)收入庫,甲公司將委托收款憑證和債務(wù)證明提交開戶銀行,辦妥托收手續(xù);該批商品的實(shí)際成本為40000元。7月6日,甲公司收到銀行轉(zhuǎn)來的收款通知,貨款已全部收存銀行。做出甲公司7.1會(huì)計(jì)分錄:
老師,您好,想請(qǐng)教您,現(xiàn)在這家公司在2021年做一筆費(fèi)用,然后當(dāng)月沒有認(rèn)證,借方做的待抵扣,然后截止到現(xiàn)在待抵扣一直有余額,但是勾選平臺(tái)是沒有發(fā)票可以認(rèn)證的,剛才查到在2021年時(shí)對(duì)方已經(jīng)就把發(fā)票沖紅了,那現(xiàn)在要去沖借方待抵扣余額要怎么做分錄呢
老師好。我們公司是做電車的車架的。工序有兩道,既二階,那怎么計(jì)算成本呢?第一道是把管切成需要的尺寸,鋼板做成需要的形狀。二道工序是焊接!這樣是分開來計(jì)算,一階計(jì)算一階的,二階計(jì)算二階的,各歸各的嗎?
您好,老師,請(qǐng)問一下,固定資產(chǎn)報(bào)廢允許在稅前扣除的情形有哪些?不允許稅前扣除的有哪些?是否需要向稅務(wù)局專項(xiàng)申報(bào),謝謝
為什么外購時(shí)不用考慮送貨期間的消耗量
老師,匯總增值稅納稅,各子公司是獨(dú)立法人,這樣,可以匯總納稅嗎
小規(guī)模寵物店,人員工資能直接做,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬嗎?還是要做借:勞務(wù)成本?
請(qǐng)問,現(xiàn)在2025年要確認(rèn)2023年的收入和成本,應(yīng)該怎么做?分錄怎么寫,
一個(gè)公司甲銀行開基本戶,乙銀行開一般戶,對(duì)公司有什么影響嗎?
攝影服務(wù)開票分類編碼選什么?
您好老師,我是一般納稅人戶,想咨詢一下變股東需要繳納什么稅,怎么才能少交