你好,記入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
請問老師,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票已抵扣,下個(gè)月要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)分錄要怎么做賬?
老師好,請問這個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票,要放在下個(gè)月再抵扣,那做帳這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)要做進(jìn)去嗎、
請問要是我當(dāng)月發(fā)票想過幾個(gè)月再抵扣進(jìn)項(xiàng),那么在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這欄要填嗎
老師好,我們上個(gè)月有4張進(jìn)項(xiàng)票41W,但是只抵扣了兩張21W,還剩兩張20W準(zhǔn)備12月再用的,現(xiàn)在做上個(gè)月的帳,請問這四張進(jìn)項(xiàng)票怎么做賬呢?
您好,老師,請問如果我8月份取得了進(jìn)項(xiàng)票,如果這個(gè)月不想抵扣這張票的進(jìn)項(xiàng)的話,應(yīng)該怎樣處理這張票?可以等到需要抵扣這張票進(jìn)項(xiàng)的那個(gè)月再做賬嗎?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
沒有這個(gè)二級科目的話直接先放在進(jìn)項(xiàng)稅額里可以嗎
有認(rèn)證的就是記錄我發(fā)給你這個(gè)科目。
我意思是先不認(rèn)證,分錄先放在進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎,不另外開個(gè)待認(rèn)證項(xiàng)稅額了。
沒有認(rèn)證計(jì)入進(jìn)項(xiàng)不對??匆幌略鲋刀?2號文件規(guī)定。
那放入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,意思要認(rèn)證勾選掉?
你好 沒認(rèn)證的記這個(gè)科目??
那這種情況到底要不要認(rèn)證
沒有認(rèn)證的時(shí)候記入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
那是應(yīng)交稅金下面的二級科目,還是應(yīng)交稅金-增值稅下面的 三級科目呢。
好,這個(gè)屬于三級科目和進(jìn)項(xiàng)稅額,他倆是同級的。
按22號文應(yīng)該是二級科目啊。
這個(gè)我寫錯(cuò)了,這個(gè)是二級科目?帶認(rèn)證和帶抵扣是一樣的。