你好,那你就實際銷售這個就按這個做帳就可以
?老師,我們公司賬務(wù)上目前有523萬的賬務(wù)庫存(實際無),主要是歷史遺留問題,現(xiàn)在前面的會計走了,老板讓我想辦法將這些賬務(wù)庫存做個處理,請問我需要怎么處理比較合理?可否低于成本價處理做未開票申報?還是必須要平價或帶毛利率銷售?資金怎么走?
老師,你好,生產(chǎn)企業(yè)之前的庫存只有鐵合金,沒做鐵合金粉末,現(xiàn)在又銷售合金粉末,要開具發(fā)票,這種我的賬怎么處理呀
老師你好,我是一家專業(yè)合作社,目前是小規(guī)模,我們合作社主要是自產(chǎn)自銷竹子,現(xiàn)在竹子成品了,我們銷售的紙廠,請問一下我做賬的話,我開票給紙廠,我的成本票是什么呢?我應(yīng)該怎么做賬呢?因為我們農(nóng)戶自己生產(chǎn)的,農(nóng)戶又沒有發(fā)票
老師你好,我們是工程設(shè)備銷售及安裝的,開票是9%,然后現(xiàn)在我們有部分主合同之外的,小金額的,沒有合同,只有聯(lián)系函,要開9%的發(fā)票,且跨省的,請問這種沒有沒有合同開不了外經(jīng)證該怎么預(yù)繳?。?/p>
老師 我們是一家制造業(yè) 一般納稅人 主要是做鞋的 現(xiàn)在有一個問題 就是我們之前存在內(nèi)銷的未開具發(fā)票收入 這部分收入沒有報給稅務(wù) 然后現(xiàn)在存在一個問題 就是我的庫存太多了 這要怎么合理處理才能吧我的庫存減少
公司有出租門店,收租金是借應(yīng)收賬款嗎
外購貨物作為職工福利,怎么做賬。需要視同銷售確認(rèn)收入繳納增值稅嗎
老師好,請問執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則如何計提壞賬準(zhǔn)備?選擇哪種方法?相應(yīng)的計提壞賬率多少合適?能否寫下有關(guān)的會計分錄?謝謝!
老師,什么叫反向開票
開不征稅發(fā)票加油卡充6000元,會計分錄怎么做?
政府??顚S醚a(bǔ)貼,科目單獨(dú)設(shè)立了遞延收益,本年內(nèi)的用專款專用資金支付的費(fèi)用,能不能一次性在年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益,這樣是否符合對該資金單獨(dú)核算了
旅游行業(yè),科目余額表未交增值稅-126510.01,銷項稅額4895.49,減免稅額借方280,進(jìn)項稅344.38,申報系統(tǒng)留底是23161.69,怎么把賬調(diào)跟稅務(wù)賬一致
平均凈資產(chǎn)和平均總資產(chǎn)的區(qū)別和計算公式?
@董孝彬老師,你好,請問在線嗎
?老師,我們企業(yè)是河北省的小規(guī)模建筑企業(yè)跨省在武漢市做建筑項目,我們已經(jīng)提交跨區(qū)域涉稅事項報告后,我們已經(jīng)開出來發(fā)票了。預(yù)繳稅費(fèi)是要登錄湖北省電子稅務(wù)局辦理嗎?
老師,我在結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候按照合金的成本這種合理不
因為粉末的價格低一點
他們都屬于產(chǎn)品,只是粒度不一樣
結(jié)轉(zhuǎn)成本就是按照你實際的這個產(chǎn)品的庫存成品成本結(jié)轉(zhuǎn)了。
好的,老師,謝謝
不客氣,祝您工作愉快。