是的 帳上的收入 開發(fā)票加無票收入
勞務(wù)派遣公司差額征收 怎么申報(bào)企業(yè)所得稅是用差額前的銷售額確認(rèn)還是?增值稅報(bào)表是減去差額部分申辦嗎?這樣下來的話,增值稅上的本年累積收入和企業(yè)所得稅營業(yè)收入數(shù)字就不一樣了
勞務(wù)派遣公司差額征收 怎么申報(bào)企業(yè)所得稅是用差額前的銷售額確認(rèn)還是?增值稅報(bào)表是減去差額部分申辦嗎?這樣下來的話,增值稅上的本年累積收入和企業(yè)所得稅營業(yè)收入數(shù)字就不一樣了
請(qǐng)問老師,增值稅稅納稅申報(bào)時(shí)時(shí)的“銷售額”就是填增值稅發(fā)票匯總表的“實(shí)際銷售金額”對(duì)吧?比喻說本月有紅字發(fā)票,那就是減去紅字發(fā)票后的銷售額來申報(bào)對(duì)嗎
有收入就報(bào)增值稅?增值稅是以銷售金額為依據(jù)來報(bào)還是以本月收入的數(shù)字來報(bào)的,不是針對(duì)增值的那部分報(bào)增值稅嘛,為啥不以銷售額減去購進(jìn)額的差額
老師,在填寫增值稅加計(jì)抵扣申報(bào)表的時(shí)候,銷售銷售總額是增值稅申報(bào)表中的銷售總額嗎?還是自己計(jì)入營業(yè)收入的銷售總額,因?yàn)橹虚g有一個(gè)個(gè)稅的返還款,所以有所差異
養(yǎng)殖合作社沒有鍍鋅鋼網(wǎng)的經(jīng)營范圍,可以開發(fā)票嗎
甲公司2×16年11月8日銷售一枇商品給乙公司,取得收入120萬元(不含稅,增值稅稅率13%)甲公司發(fā)出商品后,按照正常情況己確認(rèn)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬元(假定該公司銷售商品不附退回條款)。2×16年12月31日,該筆貨散尚未收到,甲公司對(duì)此項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提環(huán)賬準(zhǔn)備10萬元。2x17年1月」12日,由于產(chǎn)品質(zhì)量問題,本批貨物被退回。甲公司于2x17年2月28日完成2x16年所得稅匯算清繳。寫出甲公司2017年1月12日的賬務(wù)處理。
樸老師,提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費(fèi), 這個(gè)開什么類目的發(fā)票,發(fā)票代碼是什么?
樸老師,公司打了一筆款給A公司,備注是投資款,但還不是對(duì)方的股東,這種情況是要等對(duì)方變更股權(quán)才記入投資款,還是打款的時(shí)候直接記入投資款?
計(jì)算下采購含稅單價(jià)23.5,一般納稅人,高新企業(yè),未稅直接出售,要賣多少錢才不虧錢
一份發(fā)票既有內(nèi)貿(mào)又有外貿(mào)怎么出口退稅勾選
老師,請(qǐng)問2024年12月31日申報(bào)完房產(chǎn)稅,能不能終止稅源?2025年1月1日再重新做稅源,房子沒變,因?yàn)?4年1900平米房子出租了1300平米,25年1900平米全出租了,25年1月1日有新的人租了房子,還有之前的承租人平米增加了租金也增加了,能不能重新做稅源?
老師,請(qǐng)問公司準(zhǔn)備調(diào)整個(gè)別員工的社保基數(shù),是在江蘇電子稅務(wù)局網(wǎng)站還是在哪個(gè)網(wǎng)站呢,謝謝
請(qǐng)問兩個(gè)同為供應(yīng)商 一個(gè)供應(yīng)商代付另一個(gè)供應(yīng)商貨款的分錄是?
為什么按照扣除個(gè)稅前的數(shù)開發(fā)票?
你是一般納稅人的嗎
是的 那就是說報(bào)增值稅申報(bào)表就是報(bào)收入是嗎,
一般納稅人表1填寫收入 表2填寫進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)繳納